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3. 部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的內(nèi)容主要有哪些?
 
【時(shí)間:2014年09月18日】 字號(hào): 【大】 【中】 【小】
    
    ——預(yù)算編制和批復(fù)情況。主要審查預(yù)算編制是否真實(shí)、合法、完整和科學(xué),是否按照規(guī)定及時(shí)向所屬單位批復(fù)預(yù)算等。

    ——基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況。主要審查相關(guān)支出是否按照批復(fù)的預(yù)算科目和數(shù)額執(zhí)行,有無(wú)擠占挪用、虛列支出、設(shè)立“小金庫(kù)”等問(wèn)題。

    ——“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)管理使用情況。主要審查是否嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央?yún)栃星趦€節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)的規(guī)定精神,加強(qiáng)支出控制,切實(shí)精簡(jiǎn)會(huì)議、公務(wù)接待等活動(dòng)。

    ——結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理使用情況。主要審查結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金真實(shí)性、是否按規(guī)定納入年度預(yù)算、使用是否合法合規(guī)等。

    ——非稅收入征繳情況。主要審查非稅收入征收是否合法,是否嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度。

    ——國(guó)有資產(chǎn)管理情況。主要審查國(guó)有資產(chǎn)取得渠道是否正確合法,國(guó)有資產(chǎn)的賬面記錄是否真實(shí)、完整,對(duì)外出租、出借、處置是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和授權(quán),處置收入是否嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度。

    ——執(zhí)行政府采購(gòu)制度情況。主要審查政府采購(gòu)預(yù)算編制是否完整,政府采購(gòu)制度執(zhí)行是否嚴(yán)格,政府采購(gòu)程序是否符合規(guī)定。

    ——參與分配財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金情況。主要審查專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金設(shè)立依據(jù)是否充分,政策目標(biāo)是否清晰,分配方法是否科學(xué),分配標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一,預(yù)算下達(dá)是否及時(shí),資金投向是否合理,監(jiān)督管理和績(jī)效考評(píng)等制度是否健全有效等。

    ——預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支中涉及的其他事項(xiàng)。
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