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新華網(wǎng):發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能 護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展——審計署有關(guān)負(fù)責(zé)人解讀審計工作報告
 
【時間:2017年06月24日

新華社北京623日電 題:發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能 護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展——審計署有關(guān)負(fù)責(zé)人解讀審計工作報告

何曉源、劉紅霞

《國務(wù)院關(guān)于2016年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》23日提交全國人大常委會審議。審計署有關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪,全面解讀今年報告新看點。

看點一:全面客觀反映改革發(fā)展新進(jìn)展

這位負(fù)責(zé)人介紹,此次審計工作報告一大看點是“全面”。從積極的財政政策力度加大、民生保障持續(xù)加強、財稅領(lǐng)域改革不斷推進(jìn)、預(yù)算管理進(jìn)一步規(guī)范等方面,全面反映了改革發(fā)展的總體成效,并結(jié)合具體審計項目,重點反映了財政預(yù)算管理、重大政策落實、精準(zhǔn)扶貧脫貧、社會保障、資源環(huán)保、金融和企業(yè)改革等領(lǐng)域成效。

同時,報告實事求是地揭示和反映了當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的一些問題,包括改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問題、對發(fā)展動能新舊轉(zhuǎn)換中出現(xiàn)的一些暫時性困難、深化改革協(xié)調(diào)推進(jìn)中發(fā)生的一些結(jié)構(gòu)性矛盾,以及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的一些階段性問題。如審計反映的自然資源資產(chǎn)核算口徑不夠銜接、新能源汽車推廣應(yīng)用補貼獲取不規(guī)范、監(jiān)管規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)銜接不到位等情況,有關(guān)部門正積極研究解決。

此外,報告堅持把推進(jìn)國家重大政策措施貫徹落實作為重中之重。審計部門以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,持續(xù)開展國家重大政策措施落實情況跟蹤審計,及時督促整改,并按季度公告審計結(jié)果。

看點二:審計“重頭戲”鎖定政府花錢

財政預(yù)算管理和執(zhí)行情況歷來是審計工作報告的“重頭戲”。這位負(fù)責(zé)人介紹,以推動建立健全現(xiàn)代財政制度為目標(biāo),此次審計報告也將重點鎖定如何提高財政管理績效和深化財政領(lǐng)域重點改革。

如在預(yù)算執(zhí)行管理方面,報告反映了部分項目預(yù)算安排未充分考慮上年度執(zhí)行情況和政策要求、有關(guān)預(yù)算收支在各本各級預(yù)算間歸屬不夠明確等問題;在轉(zhuǎn)移支付管理方面,反映了專項資金安排交叉重疊、專項轉(zhuǎn)移支付退出機制不健全等問題;在決算編制方面,對照新預(yù)算法有關(guān)要求,反映了決算草案中部分事項列報不夠完整的問題。

這位負(fù)責(zé)人指出,與近年相關(guān)審計情況比較,今年審計發(fā)現(xiàn)財政預(yù)算管理中問題的范圍、性質(zhì)和頻次均有所減輕,相關(guān)體制機制也逐步完善,如中央決算草案與向全國人大報告預(yù)算執(zhí)行情況差異比上年明顯縮小,反映出中央預(yù)決算編制水平和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化程度進(jìn)一步提升;部門“三公”經(jīng)費和會議費持續(xù)壓減,公務(wù)接待、因公出國(境)費用管理基本規(guī)范,問題主要發(fā)生在下屬單位,涉及的數(shù)量、金額也大大降低。

此外,隨著近年來各級財政民生投入逐年加大,審計對民生項目和資金的監(jiān)督也逐年加強,今年審計工作報告進(jìn)一步突出反映了扶貧脫貧、醫(yī)療保險、保障性安居工程、水利及糧食收儲等方面情況。

看點三:嚴(yán)守經(jīng)濟(jì)風(fēng)險關(guān)

審計是國家經(jīng)濟(jì)社會運行的“免疫系統(tǒng)”。這位負(fù)責(zé)人說,今年審計工作報告處處體現(xiàn)“嚴(yán)”字,其中密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運行中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患,及時揭示和反映出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行中的苗頭性、傾向性問題:

——在國家重大政策措施落實跟蹤審計中,報告揭示了有些地方政府債務(wù)增長較快,有的還違規(guī)舉債等問題;

——在金融審計中,揭示了部分金融機構(gòu)不良資產(chǎn)信息披露不夠充分,個別保險公司通過資產(chǎn)管理計劃、萬能險等籌資入市,影響資本市場秩序等問題;

——在企業(yè)審計中,揭示了部分企業(yè)業(yè)績不實、負(fù)擔(dān)較重、投資經(jīng)營風(fēng)險管控比較薄弱等問題;

——在財政專項資金使用管理中,騙取套取資金問題仍較突出,有的還形成損失浪費,影響財政資金安全績效。

這位負(fù)責(zé)人表示,這些問題的揭示,有利于推動及時堵塞漏洞、妥善處置和避免損失,從而更好地防范風(fēng)險,為經(jīng)濟(jì)社會的平穩(wěn)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

針對發(fā)現(xiàn)的問題,今年審計工作報告還提出切實可行的審計建議,從根本上推動制度的完善,促進(jìn)問題解決。

看點四:嚴(yán)肅揭露重大違紀(jì)違法問題

這位負(fù)責(zé)人說,審計工作中認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于全面從嚴(yán)治黨和反腐敗工作的有關(guān)要求,對重大違紀(jì)違法、重大損失浪費、重大風(fēng)險隱患、重大履職盡責(zé)不到位等問題,堅持查深查透。

一年來,審計發(fā)現(xiàn)并移送的600多起違紀(jì)違法問題線索,涉及公職人員1100多名,有關(guān)部門正在深入查處中。

這位負(fù)責(zé)人表示,審計工作報告對上述問題線索進(jìn)行了綜合分析,歸納出“國有資產(chǎn)資源和公共權(quán)力集中領(lǐng)域問題較多”等4個特點和趨勢,深入揭示了腐敗案件與權(quán)力制約的關(guān)聯(lián),既對案件的多發(fā)領(lǐng)域、新型手段和客觀條件進(jìn)行逐一梳理,又有大數(shù)據(jù)分析和典型案例佐證,對推動反腐敗標(biāo)本兼治有著積極作用。

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