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2014年第21號(hào)公告:審計(jì)署2013年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況檢查結(jié)果
 
【時(shí)間:2014年06月25日】 【來源:審計(jì)署】字號(hào): 【大】 【中】 【小】

                                           



審計(jì)署2013年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況檢查結(jié)果


為健全審計(jì)署預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的外部監(jiān)督機(jī)制,2014年3月至4月,由審計(jì)署聘任的特約審計(jì)員和專業(yè)人員組成檢查組,對(duì)審計(jì)署2013年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查了署本級(jí)和所屬計(jì)算機(jī)技術(shù)中心、審計(jì)干部培訓(xùn)中心(以下分別簡稱計(jì)算中心、培訓(xùn)中心)、蘭州特派辦,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸檢查。
一、基本情況
審計(jì)署為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由署本級(jí)和28個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。財(cái)政部批復(fù)2013年度部門財(cái)政撥款預(yù)算支出為132 759.38萬元,審計(jì)署決算(草案)反映的當(dāng)年財(cái)政撥款支出為109 048.37萬元,其部門預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為23 711.01萬元,差異的具體情況及產(chǎn)生原因見附表1。
本次檢查審計(jì)署本級(jí)及所屬單位2013年度財(cái)政撥款支出共計(jì)66 099.15萬元,占部門財(cái)政撥款支出總額的49.79%。檢查出不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定的問題金額138.89萬元。上述問題對(duì)審計(jì)署2013年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的影響見附表2。
檢查結(jié)果表明,審計(jì)署重視預(yù)算及財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次檢查的署本級(jí)和3個(gè)所屬單位預(yù)算執(zhí)行基本遵守預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī),財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基本符合會(huì)計(jì)法和相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,對(duì)以前年度檢查出的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。
二、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)2013年,所屬計(jì)算中心在日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中分別列支人員經(jīng)費(fèi)支出19.82萬元、14.69萬元;培訓(xùn)中心在項(xiàng)目支出中列支日常公用經(jīng)費(fèi)支出62.76萬元,用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)不足。
(二)所屬計(jì)算中心2012年5月購買的價(jià)值共計(jì)15.62萬元的170臺(tái)傳感器,未及時(shí)登記入賬,于2014年2月才補(bǔ)記固定資產(chǎn)賬。
(三)所屬培訓(xùn)中心2013年6月購入的價(jià)值26萬元的工程造價(jià)軟件,至年底已全額支付并投入使用,但未及時(shí)登記入賬。此次檢查指出后,培訓(xùn)中心記入了無形資產(chǎn)賬。
三、檢查處理情況和建議
對(duì)上述問題,檢查組已按規(guī)定出具檢查報(bào)告。對(duì)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)缺口問題,要求積極商有關(guān)部門解決基本支出經(jīng)費(fèi)缺口;對(duì)于購置資產(chǎn)未及時(shí)入賬問題,要求今后按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,嚴(yán)格加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題,建議加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)的管理,規(guī)范資產(chǎn)購置流程,新購置資產(chǎn)及時(shí)登記入賬;細(xì)化財(cái)務(wù)管理制度要求,強(qiáng)化內(nèi)部控制,提高資金使用效益。
四、檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
審計(jì)署辦公廳在檢查前開展了自查,并糾正了部分自查出的問題。對(duì)于用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等彌補(bǔ)基本支出經(jīng)費(fèi)缺口問題,已按要求整改,并與有關(guān)部門協(xié)商,爭取在事業(yè)單位改革中統(tǒng)籌解決。針對(duì)上述問題,審計(jì)署還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和預(yù)算管理的通知》,從加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)使用、嚴(yán)格政府采購、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、強(qiáng)化內(nèi)部控制等7個(gè)方面,要求所屬各單位進(jìn)一步嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和紀(jì)律,夯實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算工作基礎(chǔ)。  
附表:1.審計(jì)署2013年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況
2.審計(jì)署2013年度重點(diǎn)檢查單位財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況

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