為貫徹落實劉家義審計長關于“審計機關要做嚴格預算執(zhí)行和遵守財經(jīng)紀律的模范”的重要指示,按照審計署辦公廳開展財務問題清理工作的有關要求,日前,審計署駐長春特派辦對2008年以來內部審計、外部財務檢查等指出的財務問題開展全面清理,共清理出5類、22個問題,并在認真分析清理發(fā)現(xiàn)問題的基礎上,提出了加強財務管理工作的措施,進一步提高財務管理規(guī)范化水平。 一是加強制度建設。要對現(xiàn)有的財務規(guī)章制度認真進行梳理、修訂和完善,促進財務管理規(guī)范化;規(guī)范經(jīng)費開支和審批程序,對于重要財務事項和重大財務開支,堅持由辦領導集體研究決定,并實行簽報制度;嚴格執(zhí)行各項財務制度,積極配合內部審計、外部財務檢查,切實提高對制度的執(zhí)行力。二是細化預算管理。加強預算和經(jīng)費管理,進一步細化專項經(jīng)費預算并落實到責任處室,并將按月進行各項預算執(zhí)行進度分析,采取措施確保預算執(zhí)行的時效性和均衡性,保證資金的使用績效;按照年度審計項目計劃,將審計業(yè)務經(jīng)費細化到具體項目,力爭做到審前調查有概算、正式進點有預算、審計過程有核算、項目結束有決算、年終考核有評估。三是加強資產(chǎn)管理。嚴格按照國家有關辦公設備和辦公家具購置的預算標準合理配置資產(chǎn);對列入政府集中采購目錄的資產(chǎn),認真執(zhí)行政府采購制度和相關程序,做好政府采購計劃的上報和政府采購信息統(tǒng)計報表編報工作;嚴格履行固定資產(chǎn)報廢處置審批手續(xù),按照有關保密規(guī)定,將涉密電子設備移交吉林省保密機構集中處置。(張娜)
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