按照審計(jì)署要求,今年6月初,審計(jì)署駐長(zhǎng)沙特派辦對(duì)全辦財(cái)務(wù)進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部審計(jì)。該辦以此次內(nèi)部審計(jì)為契機(jī),從機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、制度制定和執(zhí)行、內(nèi)部控制相關(guān)程序等方面進(jìn)行認(rèn)真的檢查和核對(duì),指出預(yù)算管理、固定資產(chǎn)管理和會(huì)計(jì)核算等三方面的不足,并提出審計(jì)意見和建議。
該辦黨組對(duì)此次內(nèi)部審計(jì)高度重視,從7月開始,對(duì)內(nèi)審查出的問題和不足進(jìn)行整改糾正。整改中,該辦對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題逐項(xiàng)進(jìn)行清理,找出類似的相關(guān)問題,一并進(jìn)行整改。一是摸清情況,以事實(shí)為依據(jù),尊重歷史。二是查找原因,分析形成背景。如,對(duì)有的問題追溯至以前年度,查閱相關(guān)檔案和文件,詢問相關(guān)人員,從源頭上查找原因。三是提出解決方案。如,嚴(yán)格按署核定的相關(guān)預(yù)算控制經(jīng)費(fèi)支出;加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理,向全辦通報(bào)各項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)。成立了固定資產(chǎn)清查組,8月制定了固定資產(chǎn)清查實(shí)施方案,9月將完成對(duì)全辦固定資產(chǎn)的徹底清查。目前,除固定資產(chǎn)清查工作正在緊羅密鼓地開展和執(zhí)行外,其余的整改工作已于8月底全部完成。
整改糾正的過程,既是制度學(xué)習(xí)和制度執(zhí)行的過程,也是統(tǒng)一思想、宣傳財(cái)務(wù)管理、提高執(zhí)行力的過程。該辦經(jīng)過整改糾正,已取得了明顯的效果。全辦職工的預(yù)算管理和預(yù)算約束力的意識(shí),開源節(jié)流、厲行節(jié)約的意識(shí),固定資產(chǎn)管理意識(shí),嚴(yán)格內(nèi)部控制制度、按制度辦事、以制制辦和建立法制長(zhǎng)沙辦的意識(shí)等,都得到較大的加強(qiáng)。(胡奕)
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