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審計署哈爾濱辦努力提高審理工作的實效性
 
【時間:2011年09月13日】 【來源:審計署哈爾濱辦】字號: 【大】 【中】 【小】
    2009年以來,為構建 “標準化”審計業(yè)務質量控制體系,審計署駐哈爾濱特派辦先后出臺了《審計項目質量控制規(guī)范(試行)》和《審計業(yè)務質量控制規(guī)范》(簡稱控制規(guī)范)。兩年來,哈爾濱辦審理工作以質量控制規(guī)范為載體,以管理與服務并舉為理念,以提高質量、提升成果為目標,以質量考核為抓手,充分利用OA公文處理平臺,追求實實在在的審理工作效果,努力實現審理工作“打造亮點、做出特色”的工作目標。

    一是大力推行和宣傳質量控制規(guī)范,充分利用OA公文處理平臺,為審理工作提供好制度和技術保障。2009年和2010年,質量控制規(guī)范制定和修訂后,哈爾濱辦黨組高度重視,要求將規(guī)范作為一項重要業(yè)務制度進行推行??刂埔?guī)范印發(fā)各處后,法規(guī)處還通過審前培訓、全員培訓和考試、審計現場指導、小范圍座談、內網答疑等多種形式進行推行和宣傳,經過兩年的努力,控制規(guī)范基本做到了好用、會用、愛用。辦內還借助OA公文處理系統(tǒng),積極搭建網上審理平臺。目前,辦內審計項目從草擬審計通知書,制定審計實施方案,審計實施,征求意見,到審計結果文書的審理復核均是通過OA系統(tǒng)進行,有效地起到了規(guī)范審計程序、嚴格審計進度和促進審理公開透明的作用。

    二是打破常規(guī),適度擴大審理內容,督促審計成果目標的完成,提升審計質量。哈爾濱辦除按審計署《審計項目審理工作試行辦法》規(guī)定的“以審計實施方案為基礎,重點關注審計實施的過程及結果”等常規(guī)審理內容外,還從提升審計成果、確保審計質量、防范審計風險的角度出發(fā),適度擴大審理范圍。將審計實施方案確定的審計目標是否實現;審計報告原因分析是否恰當;審計建議是否具有針對性和可操作性;報送審理日期是否在審計實施方案規(guī)定期限內等納入審理內容,并將審理結果一一寫入審計意見書。

    三是強化審理資料簽收單作用,保障審計程序合規(guī)、資料齊全、交接時間清晰。為了更好地貫徹國家審計準則的規(guī)定,哈爾濱辦在以往審理資料簽收單規(guī)定的資料基礎上進行修訂,將確定審計實施方案、討論審計報告重要管理事項記錄等材料寫入簽收單,并在簽收單上列明報告最遲報出時間、報送人員和審理人員交接時間等。這樣做,一方面推動業(yè)務處室按程序審計,收集全部審理資料,另一方面也敦促業(yè)務部門嚴格執(zhí)行審計實施方案的內容及時間進度要求。

    四是堅持補正審計資料,嚴格審理復核統(tǒng)計工作,做好審理后續(xù)保障工作。為了更好地開展審理工作,執(zhí)行審計業(yè)務會議審定制度,哈爾濱辦要求各業(yè)務處在審計實施方案經審計業(yè)務會議討論后,根據審定意見,修改審計實施方案,補正相關資料,重新報送法規(guī)處復核;在審計報告經審計業(yè)務會議討論后,根據審理意見書、審計會議記錄,補正相關資料,報送法規(guī)處審核。另外,為了增強審理復核工作的公開、公正和公平性,防止年終項目考核時出現推諉扯皮問題的產生,哈爾濱辦還建立了審理復核統(tǒng)計臺賬制度。根據審理復核意見書、審計業(yè)務會議記錄,及時將審計組存在的審計業(yè)務質量問題,在相關臺賬中登記。統(tǒng)計臺賬作為審計業(yè)務質量管理考核的唯一依據,由法規(guī)處不定期將統(tǒng)計情況通過OA系統(tǒng)公告欄向全辦公布。

    五是以提升審計質量、明確責任、防范審計風險為目的,做好審理通報和審計項目考核。為了提高質量,防范風險,明確責任,鼓勵先進,鞭策后進,哈爾濱辦在每年年終以定期公布的統(tǒng)計臺賬為基礎,對當年實施的審計項目進行考核,并定期對上一年度的審計業(yè)務質量控制制度建設和執(zhí)行情況進行總結分析,在全辦通報。(陳金陽)
    
     
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