日前,根據(jù)審計署關(guān)于開展署系統(tǒng)財務(wù)檢查的通知要求,審計署京津冀辦黨組高度重視,積極采取行動,組成了由機關(guān)紀委、辦公室、機關(guān)后勤服務(wù)中心等有關(guān)部門人員參加的自查小組,對2010年度和2011年1至6月預(yù)算管理和財務(wù)管理情況認真進行了自查,旨在通過自查進一步健全制度、規(guī)范管理。
一是嚴格項目支出,加強預(yù)算管理和控制。建立以部門和人員為單位的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)記錄與分析制度,加強對審計外勤經(jīng)費等項目支出的審核把關(guān),并適時進行檢查通報,提高了審計現(xiàn)場工作效率,規(guī)范了審計經(jīng)費開支,進一步嚴格和細化預(yù)算執(zhí)行。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大項目嚴格履行報批手續(xù),及時申報、請示或備案。
二是加強制度建設(shè),建立健全財務(wù)管理長效機制。通過制定和修訂制度,明確了財務(wù)管理及崗位職責,加強了內(nèi)部稽核、采購、實物資產(chǎn)等內(nèi)部控制。將部門預(yù)、決算、預(yù)算執(zhí)行情況、審計結(jié)果及整改情況和其他重要財務(wù)收支等事項以適當方式及時向干部職工公開。
三是強化實物管理,提高資產(chǎn)管理規(guī)范化程度。針對審計提出的實物資產(chǎn)管理不規(guī)范問題進行了認真整改。在固定資產(chǎn)管理方面,對所有固定資產(chǎn)進行了重新清理登記,對機關(guān)固定資產(chǎn)的采購、調(diào)撥和核銷制定了相關(guān)管理辦法,對資金賬、實物賬、實物庫存進行了核查,做到賬賬相符、賬實相符。在辦公用品管理方面,明確日常辦公用品統(tǒng)一采購、發(fā)放、登記、管理,規(guī)范物品采購、入庫、領(lǐng)用、盤存等程序,進一步理順和規(guī)范了有關(guān)管理工作。
四是規(guī)范基本建設(shè)項目管理,嚴格基建項目支出。對基建項目立項審批程序嚴格把關(guān),保證各項手續(xù)完備,加強對在建基建項目管理,對項目招投標、材料采購、資金撥付都認真履行報批手續(xù),保證基本建設(shè)資金合法、合規(guī)、合理使用。
通過查找預(yù)算編制執(zhí)行、資產(chǎn)管理及基本建設(shè)等方面存在的問題,京津冀辦嚴格預(yù)算執(zhí)行,強化實物管理,規(guī)范基本建設(shè)支出,促進制度建設(shè),進一步提升了機關(guān)管理水平。(李娟)
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