近日,根據(jù)審計(jì)署關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的通知精神,審計(jì)署駐重慶特派辦以“認(rèn)真自查、積極整改、健全制度、規(guī)范管理”為目標(biāo),制定了五步措施,積極開展內(nèi)部管理自查自糾工作。
一是成立開展內(nèi)部管理自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)密部署,動(dòng)員各處室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,把自查自糾工作擺上重要日程,做好此項(xiàng)工作。
二是明確自查自糾范圍、落實(shí)責(zé)任處室。從基礎(chǔ)建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、綜合治理等方面,落實(shí)責(zé)任處室,明確分工,對(duì)內(nèi)部管理可能涉及到的重點(diǎn)問(wèn)題給出明確范圍。
三是嚴(yán)格自查,用審計(jì)別人的眼光審視自己存在的問(wèn)題。結(jié)合實(shí)際,一方面要求各處室全面檢查內(nèi)部管理的方方面面,另一方面結(jié)合該辦的內(nèi)審制度,在重點(diǎn)檢查內(nèi)部管理可能涉及問(wèn)題的同時(shí),與日常監(jiān)管工作相結(jié)合,整體推進(jìn),綜合實(shí)施。
四是落實(shí)整改,堅(jiān)決做到不走過(guò)場(chǎng)。要求各處室針對(duì)自查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,制定整改措施并抓好落實(shí)。在整改過(guò)程中要深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,完善制度,加強(qiáng)管理。能整改的馬上整改,不能馬上整改的采取有效措施逐步整改,確已無(wú)法整改的將引以為戒,杜絕類似問(wèn)題的再次發(fā)生。
五是認(rèn)真總結(jié),形成書面報(bào)告匯總上報(bào)。該辦要求各處室對(duì)自查自糾情況不包庇,不隱藏,要實(shí)事求是地將具體情況形成書面報(bào)告,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,由其對(duì)開展內(nèi)部管理自查自糾工作進(jìn)行全面總結(jié)分析,形成專題報(bào)告。
|