從2003年開始,審計署駐西安特派辦連續(xù)7年開展內(nèi)部審計,有力地促進(jìn)了辦內(nèi)財務(wù)管理工作的規(guī)范化和公開化。
2001年,該辦于制定了《內(nèi)部審計制度》,從2003年開始,連續(xù)7年嚴(yán)格執(zhí)行該制度。每年年終時,由機關(guān)黨委牽頭、抽調(diào)行政事業(yè)審計處人員、民主黨派人士組成內(nèi)部審計組,對辦內(nèi)財務(wù)收支情況進(jìn)行全面內(nèi)部審計,審計范圍涵蓋辦本級、基建、“金審工程”、機關(guān)服務(wù)中心及記者站,審計結(jié)果在年終總結(jié)整訓(xùn)大會上向全辦干部職工公開。
該辦歷任領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作非常重視,支持內(nèi)部審計組獨立開展工作。內(nèi)部審計組本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實事求是的專業(yè)精神,認(rèn)真查找賬戶管理、預(yù)算管理、會計核算、基建等工作中存在的問題,并提出整改意見和建議,對促進(jìn)該辦財務(wù)管理工作的規(guī)范化和公開化起到了重要作用。(寇永紅)
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