9月18日至20日,由中國內部審計協(xié)會主辦的第十一屆海峽兩岸內部審計研討會在青島市召開。中國內部審計協(xié)會副會長兼秘書長鮑國明等55位代表和臺灣內部稽核協(xié)會副理事長王怡心等16位代表參加了會議。來自兩岸的內部審計專家、學者圍繞“內部審計面臨的新挑戰(zhàn)”主題進行了交流和研討。
鮑國明和王怡心分別在開幕式致辭。鮑國明指出,海峽兩岸內部審計研討會在兩岸內部審計協(xié)會的共同努力下,已經連續(xù)成功舉辦了10屆,為兩岸同仁相互學習借鑒經驗、建立友誼、溝通情感、加強協(xié)作,促進兩岸內部審計事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。海峽兩岸內部審計研討會已經成為兩岸同仁互相學習交流的重要平臺。她希望,此次研討會能夠進一步明確內部審計在對海外子公司的管控和促使企業(yè)誠信經營中的角色定位,為更好地開展內部審計工作提供最佳實踐支持。王怡心指出,兩岸內部審計協(xié)會要以兩岸簽訂《海峽兩岸經濟合作框架協(xié)議》為契機,進一步促進兩岸交流,內部審計同仁要多溝通、多交流,共同努力推動內部審計的發(fā)展。
鮑國明、臺灣內部稽核協(xié)會秘書長喬臨思分別介紹了中國內部審計協(xié)會和臺灣內部稽核協(xié)會一年來的工作開展情況。青島市審計局副局長、青島市內部審計協(xié)會會長侯杰介紹了青島市內部審計協(xié)會的工作開展情況。
本次研討會分為兩場,第一場主題為“海外子公司之控管與稽核”,第二場主題為“誠信經營——透過企業(yè)倫理強化公司治理與社會責任”。圍繞第一個主題,遠東新世紀股份有限公司副總稽核盧達仁作了題為《海外子公司之控管與稽核》的演講,從制度設計、地域因素、控管措施和稽核作業(yè)四個方面對海外子公司的控管風險進行了分析;海爾集團公司內審部部長楊淑震作了題為《海爾集團海外子公司控管與稽核》的演講,從管控目標、管控原則、海外主要風險、管控模式、溝通與交流等方面介紹了海爾集團海外子公司管控經驗。圍繞第二個主題,臺灣中油股份有限公司檢核黃秀鳳作了題為《誠信經營——透過企業(yè)倫理強化公司治理與社會責任》的演講,以中油公司治理制度為例,介紹了企業(yè)倫理的落實情況和增進社會責任的活動與成果,指出內部稽核在該領域大有可為;北京汽車集團有限公司審計室主任尹維劼作了題為《誠信經營——透過企業(yè)倫理強化公司治理與社會責任》的演講,指出誠信經營是企業(yè)倫理的核心,強調要抓好企業(yè)領導的誠信建設、提供高質量產品和優(yōu)質的售后服務以強化公司治理和社會責任;青島港(集團)有限公司黨委副書記、紀委書記付新民作了題為《尊崇企業(yè)倫理,實現(xiàn)和諧共贏》的演講,介紹了青島港集團內部審計發(fā)揮職能作用、促進企業(yè)踐行社會責任的實踐經驗,強調企業(yè)倫理已經成為現(xiàn)代企業(yè)制度和管理不可缺少的核心軟件,內部審計與企業(yè)倫理建設必將在新的領域結合得更加緊密。此外,南京審計學院副教授陳艷嬌作了題為《集團公司內部審計機構調整方案設計:以A集團為例》的專題演講,通過對調研結果的分析,總結了大型國企集團內部審計類型的五種模式,并提出選擇建議和實施方案所需的保障條件。
研討會期間,參會代表還考察了青島港(集團)有限公司、青島啤酒股份有限公司和海爾集團公司的企業(yè)發(fā)展與內部審計工作開展情況,并與參訪企業(yè)內部審計人員進行了交流與溝通。參會代表一致認為,此次研討會內容豐富、成果豐碩,兩岸內部審計同仁進一步增進了了解、深化了友誼,研討會取得了圓滿成功。
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