2月28日,中國內(nèi)部審計協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)在北京召開六屆二次理事會期間,舉辦了主題為《走進內(nèi)部審計——現(xiàn)在與未來》的現(xiàn)場訪談報告會。全國政協(xié)副主席、協(xié)會名譽會長李金華,審計署副審計長、協(xié)會會長余效明等作為嘉賓接受了中央電視臺的訪談。
訪談中,現(xiàn)場嘉賓圍繞“什么是內(nèi)部審計”、“近年來內(nèi)部審計發(fā)展的成就和存在的不足”以及“內(nèi)部審計發(fā)展展望”三個主題,分別從理論與實踐、國內(nèi)與國外等不同角度對內(nèi)部審計的職能定位和如何發(fā)揮作用等進行了深入探討。
訪談中,李金華充分肯定了近年來內(nèi)部審計工作發(fā)展的成就和協(xié)會工作取得的成績。他指出,我國內(nèi)部審計制度已經(jīng)基本形成,在一些領(lǐng)域和行業(yè)也取得了明顯的成效,但發(fā)展還是不平衡,不太規(guī)范。應(yīng)該認識到,“內(nèi)在需求”是內(nèi)部審計發(fā)展的源泉和動力,內(nèi)部審計制度的建立和發(fā)展要與企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和程度,與企業(yè)管理控制的需要相適應(yīng)。協(xié)會為此做了許多有益的工作,同時也需要更加深入地進行調(diào)查研究,總結(jié)內(nèi)部審計工作發(fā)展中的先進經(jīng)驗,并大力宣傳和推廣,以典型引路推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。同時各級內(nèi)部審計協(xié)會要關(guān)注民營企業(yè)內(nèi)部審計的發(fā)展,要注意總結(jié)、推廣民營企業(yè)內(nèi)部審計工作發(fā)展的經(jīng)驗。
余效明在訪談中指出,內(nèi)部審計是內(nèi)部控制、風險管理和公司治理的重要組成部分,其主要職責是促進加強內(nèi)部控制和風險管理,為推動完善公司治理發(fā)揮 “免疫系統(tǒng)”功能。近年來,內(nèi)部審計工作取得了長足發(fā)展,隊伍不斷壯大,法規(guī)體系逐步完善,審計行為也日趨規(guī)范,信息化水平得到明顯提高。內(nèi)部審計在促進所在部門和單位加強內(nèi)部控制和風險管理,提高管理水平和經(jīng)濟效益,以及加強廉政建設(shè)等方面,做了大量工作,發(fā)揮了重要的建設(shè)性作用。同時,她也分析和指出了當前內(nèi)部審計工作發(fā)展中存在的一些問題和不足,提出了下一步工作重點。
國務(wù)院國資委財務(wù)監(jiān)督和考核評價局局長沈瑩從加強國資監(jiān)管的角度談到,內(nèi)部審計是現(xiàn)代企業(yè)制度的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)健康發(fā)展的“內(nèi)部保障”。國資委成立以來,高度重視企業(yè)內(nèi)部審計工作,2004年發(fā)布了《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》,要求中央企業(yè)加強內(nèi)部審計工作,特別是開展規(guī)范董事會試點工作以來,要求董事會下設(shè)審計委員會。中央企業(yè)對內(nèi)部審計工作重要性的認識逐步提高,結(jié)合企業(yè)實際,積極加強和改進審計工作,進行了大量的探索與實踐,取得了明顯成效。
北京國家會計學院黨委書記秦榮生主要介紹了現(xiàn)代內(nèi)部審計的新理念和國外發(fā)達國家內(nèi)部審計的發(fā)展情況,通過中外對比,探討我國內(nèi)部審計與國外內(nèi)部審計存在的差距和我國發(fā)展的長處。
中國中材(集團)有限公司董事長譚仲明從企業(yè)管理者的角度強調(diào)了內(nèi)部審計工作是“一把手”工程,“一把手”要認識到內(nèi)部審計在公司治理和管理中的作用;要主動學習內(nèi)部審計知識;要親自抓,親自聽匯報,對重大問題親自組織落實整改任務(wù)。
中國光大(集團)總公司審計部主任劉濟平形象地把內(nèi)部審計比喻為體檢,通過體檢找出毛病,提出診療意見,排除疾患,提高免疫力。在訪談中,他以對信用卡業(yè)務(wù)進行的專項審計形象地說明了現(xiàn)代內(nèi)部審計的理念和功能作用。
來自中央各部門、部分在京央企和理事單位的內(nèi)部審計機構(gòu)負責人,有關(guān)院校專家學者等近300人在現(xiàn)場參加了訪談?,F(xiàn)場氣氛熱烈,主持人、現(xiàn)場觀眾與嘉賓互動充分,嘉賓之間或有補充,或有問答,或有呼應(yīng),問題時而輕松幽默,時而引人深思,現(xiàn)場不時爆發(fā)出陣陣掌聲。大家表示,今后將關(guān)心和重視內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能,通過改善內(nèi)部控制,加強風險管理,推動完善公司治理結(jié)構(gòu),為實現(xiàn)組織的發(fā)展目標,為經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航。
|