11月13日,中國內(nèi)部審計協(xié)會在京召開國有企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗總結交流大會。全國政協(xié)副主席、中國內(nèi)部審計協(xié)會名譽會長李金華,審計署副審計長、中國內(nèi)部審計協(xié)會會長余效明,副審計長石愛中,中國內(nèi)部審計協(xié)會副會長兼秘書長鮑國明,副會長佟吉祿,劉志遠、郝志遠、高林、沈瑩、賈文勤、趙宏等出席大會。包括中央和地方國有企業(yè)領導、國有企業(yè)內(nèi)部審計機構負責人和地方協(xié)會等有關單位的近400名代表參加會議。 中國海洋石油總公司、中國核工業(yè)集團公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司等50家國有企業(yè)在“國企揚帆、內(nèi)審護航”活動中分別榮獲“風險管理與內(nèi)控審計”、“經(jīng)濟責任審計”、“審計質(zhì)量管理”等8個方面“內(nèi)部審計領軍企業(yè)”榮譽稱號,武漢鋼鐵(集團)公司等36家單位榮獲“內(nèi)部審計示范企業(yè)”榮譽稱號。鮑國明向中國內(nèi)部審計協(xié)會實施的首個內(nèi)部審計質(zhì)量評估項目達標單位中鐵大橋局集團有限公司代表頒發(fā)“內(nèi)部審計質(zhì)量評估達標單位”證書。 李金華強調(diào),企業(yè)內(nèi)部的風險主要有兩方面:一是盲目決策造成的風險;二是做假賬造成的風險。有些企業(yè)誠信缺失,虛報利潤,做假賬,往往導致嚴重的企業(yè)財務風險。國有企業(yè)內(nèi)部審計要重點防范上述兩方面風險。要通過完善企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng),實行嚴格的科學決策和民主決策,盡可能減少決策失誤帶來的風險。要完善企業(yè)財務會計制度,努力確保財務會計信息的真實性。 余效明指出,“國企揚帆 內(nèi)審護航”活動,是對近年來國有企業(yè)內(nèi)部審計發(fā)展成果一次很好的全面梳理和總結;是發(fā)掘、樹立和推廣國有企業(yè)內(nèi)部審計典型經(jīng)驗的一次成功實踐,對進一步推動和引領國有企業(yè)內(nèi)部審計科學發(fā)展起到很好的示范效應。她指出,“國企揚帆 內(nèi)審護航”活動的成功舉辦,是各級協(xié)會精心組織、各有關單位協(xié)同配合、企業(yè)領導高度重視、內(nèi)審機構積極參與的結果,為繼續(xù)深化“典型引路”,更好地推動內(nèi)部審計科學發(fā)展積累了許多有益經(jīng)驗。 會上,代表們按8個專題分四個分會場進行討論和交流。會議還邀請北京大學副校長、著名經(jīng)濟學家劉偉作了題為“中國經(jīng)濟增長與宏觀經(jīng)濟政策”的專題學術報告。
圖為會議現(xiàn)場
圖為鮑國明副會長兼秘書長主持會議
圖為授予“內(nèi)部審計領軍企業(yè)”、“內(nèi)部審計示范企業(yè)”榮譽稱號的單位
圖為北京大學副校長、著名經(jīng)濟學家劉偉作題為“中國經(jīng)濟增長與宏觀經(jīng)濟政策”的專題學術報告
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