11月2日至10日,中國內部審計協(xié)會代表團赴臺參加了第十三屆海峽兩岸內部審計研討會暨2013年亞洲內部審計大會。代表團一行28人來自政府、企業(yè)、高校的內部審計機構。這次會議主要有兩項內容:開會研討和參訪企業(yè)。海峽兩岸內部審計研討會的會議主題為公共部門內部審計,亞洲內部審計大會的主題為王道治理,參訪的企業(yè)是位于新竹市的漢翔航空工業(yè)股份有限公司。
研討會由臺灣內部稽核協(xié)會常務監(jiān)事鄭桓圭主持,臺灣“行政院”副秘書長陳慶財做了主題報告,他介紹了臺灣公共部門內部審計的兩大系統(tǒng):一是隸屬于“行政院”的主計系統(tǒng),一是隸屬于“監(jiān)察院”的審計系統(tǒng),分析了其他與內部審計有關的政府機關,指出了目前政府內部審計存在的問題以及臺灣最新發(fā)展和做法。隨后,有四位代表依次做了演講,其中,中國國家體育總局財務管理和審計中心主任秦小寶做了《公共部門的內部審計——以經(jīng)濟責任審計為例》的報告,她介紹了公共部門開展領導干部經(jīng)濟責任審計的意義、主要內容、審計評價方法以及在審計評價工作中應注意的事項等。湖北省審計廳副廳長焦躍華以《輝煌的成就,艱難的轉型——大陸地區(qū)公共組織內部審計轉型發(fā)展》為題對大陸地區(qū)公共組織內部審計的主要成就、內容、特點和轉型發(fā)展情況做了報告。臺灣“審計部”審計官郭大榮以《審計機關內部控制制度簡介》為題,介紹了審計機關內部控制制度自行評估原則和內部審計處理原則。臺灣“行政院”主計總處處長黃叔娟以《公共部門內部審計——以行政機關內部審計為例》為題,介紹了政府內部審計的演進,并配合相關內部審計實施案例進行了講解。
會議期間,代表團全程參加了2013年亞洲內部審計大會,本次大會由來自19個國家和地區(qū)的審計人員參加。大會邀請宏基集團創(chuàng)辦人暨智榮文教基金會董事長施振榮、國際內部審計師協(xié)會主席Paul J. Sobel和國際內部審計師協(xié)會秘書長兼總裁Richard F. Chambers發(fā)表專題演講。施振榮董事長以《王道與治理》為題,分享了“王道”的三大核心信念和價值創(chuàng)造的六個方面,并以Acer為例,介紹了公司的經(jīng)營理念。Paul J. Sobel主席以《內部審計的未來:無限的可能性》為題,提出了內部審計人員在未來10年中必須解決的五大問題,分析了內部審計未來成功的五個方面,并指出使內部審計專業(yè)受損的五個風險。Richard F. Chambers總裁則以《2014年的內部審計:新的趨勢和未來的展望》為題,介紹了2014年內部審計價值創(chuàng)造持續(xù)改進的五個領域,分享了2020年高績效內部審計部門的特征。除主題演講外,會議還分春耕、夏耘、秋收、冬藏四個專題,安排24場與新興議題、熱門議題、最佳實務和自我評估等相關的分組演講。中國代表團廣泛參與各分組討論,分享目前最佳實務做法,增進了與亞洲其他國家內部審計人員的經(jīng)驗交流。(王兵)
第十三屆海峽兩岸內部審計研討會代表合影
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