為進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,更好發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用,近日,審計(jì)署沈陽(yáng)特派辦針對(duì)年初印發(fā)的《審計(jì)署沈陽(yáng)特派辦關(guān)于貫徹落實(shí)審計(jì)署辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率的幾點(diǎn)措施的實(shí)施意見》的執(zhí)行情況開展審計(jì)質(zhì)量檢查,取得了良好效果。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視,全程指導(dǎo)。沈陽(yáng)特派辦領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此次審計(jì)質(zhì)量檢查工作,要求法規(guī)處作為牽頭處室全面負(fù)責(zé)此次檢查工作,其他處室要積極配合,并明確重點(diǎn)檢查內(nèi)容。在開展質(zhì)量檢查過程中,辦領(lǐng)導(dǎo)班子兩次聽取檢查工作進(jìn)展情況匯報(bào),并針對(duì)質(zhì)量檢查結(jié)果,提出具體改進(jìn)意見,并要求各處室以此次檢查為契機(jī),認(rèn)真研究,扎實(shí)整改,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
二是周密部署,精心安排。為充分做好審計(jì)質(zhì)量檢查工作,沈陽(yáng)特派辦結(jié)合前期調(diào)研情況制定了檢查方案,確定了延伸調(diào)查審批及建立臺(tái)賬情況、賬戶查詢及審批利用等4個(gè)方面為檢查重點(diǎn)內(nèi)容,并編制下發(fā)了調(diào)查表格。檢查中,以審計(jì)項(xiàng)目為切入點(diǎn),采取項(xiàng)目實(shí)施處室自查和法規(guī)處抽查相結(jié)合的方式,針對(duì)統(tǒng)籌整合審計(jì)資源和人力資源、優(yōu)化審計(jì)業(yè)務(wù)流程、規(guī)范審計(jì)調(diào)查行為、嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間、提升審計(jì)業(yè)務(wù)成果等多個(gè)方面內(nèi)容開展檢查。
三是總結(jié)成效,分析不足。結(jié)合調(diào)查表的反饋情況以及對(duì)各處室檢查結(jié)果,一方面充分總結(jié)沈陽(yáng)特派辦在質(zhì)量控制、提高效率方面取得的良好成效;另一方面,認(rèn)真查找不足,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題分析成因,并與各業(yè)務(wù)處充分溝通交流,及時(shí)指出癥結(jié)所在,取得了良好的檢查效果。
四是扎實(shí)整改,精益求精。針對(duì)質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,沈陽(yáng)特派辦提出了針對(duì)規(guī)范延伸調(diào)查行為、加強(qiáng)銀行賬戶協(xié)查單管理等4個(gè)方面的切實(shí)可行的改進(jìn)意見,要求各處室嚴(yán)格規(guī)范延伸調(diào)查行為,及時(shí)履行審批手續(xù)并建立延伸臺(tái)賬;對(duì)查詢單管理和使用情況安排專人負(fù)責(zé)并將情況按季度報(bào)法規(guī)處;法規(guī)處定期召集各業(yè)務(wù)處審計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人,通報(bào)審計(jì)信息審理情況和提請(qǐng)注意事項(xiàng),交流審計(jì)質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn)。通過檢查,各處室針對(duì)存在的問題扎實(shí)整改,嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量,提高審計(jì)效率,防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),力求精益求精。(高?。?/p>