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湖北潛江審計:9張發(fā)票查出一個小金庫
 
【時間:2011年07月15日】 【來源:湖北省潛江市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】
    近日,湖北省潛江市審計局在對某專項資金延伸審計某單位時,查出該單位以虛假支出套取專項資金76萬元并形成小金庫的違紀(jì)問題。
    2010年9月,被審計單位收到省撥某專項資金92萬元,賬面反映該資金已于當(dāng)年全部支付,財務(wù)手續(xù)齊全,報賬發(fā)票均為正規(guī)稅票,付款方式均為銀行轉(zhuǎn)賬。審計人員在仔細(xì)審核了相關(guān)原始憑證后,對其中76萬元支出發(fā)票產(chǎn)生了疑問,其中1張“增值稅普通發(fā)票”,開票內(nèi)容為購石料50.4萬元,銷售單位為××石料廠,附有購貨合同,但審計人員發(fā)現(xiàn)購銷合同與授權(quán)委托書中同一個人的簽名,其字跡截然不同。另8張“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開統(tǒng)一發(fā)票”,開票內(nèi)容為機(jī)械平整和勞務(wù)費共計25.6萬元,收款方分別為不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)的4個施工人員,金額分別為1.4萬元、5.53萬元、9.23萬元和9.44萬元;但審計人員發(fā)現(xiàn),8張稅務(wù)代開發(fā)票均開自同一天同一地稅大廳,發(fā)票號碼連號;對此審計人員產(chǎn)生了疑問:4個不同的人在4個不同的鄉(xiāng)鎮(zhèn),同時完成不同業(yè)務(wù)量的工程,然后約在同一天開票,是不是太巧合了呢?還是另有蹊蹺將資金進(jìn)行了轉(zhuǎn)移?帶著滿腹疑問,審計人員不動聲色地離開了被審計單位。
    既然是銀行轉(zhuǎn)賬支付,審計人員決定從銷貨單位、銀行賬戶等方面入手查證。首先,審計人員通過上網(wǎng)查詢到××石料廠的業(yè)務(wù)聯(lián)系方式,并自稱由被審計單位介紹需要購買石料,通過再三詢問,得知被審計單位去年9月并未在該廠購過石料。審計人員壓抑不住內(nèi)心的喜悅,疑問終于得到了部分證實,為取得更充分的證據(jù),審計人員持“協(xié)助查詢單位賬戶通知書”,在銀行人員的配合下,對上述76萬元共5筆轉(zhuǎn)賬進(jìn)行了查詢,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支票的銀行記賬聯(lián)與被審計單位的支票存根聯(lián),其收款人不同,并不是銷貨人員和施工人員。通過調(diào)查得知,真正的收款人其實是被審計單位4個下屬機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人和其他人員。真相即將水落石出,審計人員決定乘勝追擊,取得“協(xié)助查詢個人存款通知書”,通過一步一步查詢,證實了懷疑:76萬元專項資金,通過看似真實的支出,先是轉(zhuǎn)至5個單位內(nèi)部人員的個人賬戶,然后集中轉(zhuǎn)入被審計單位分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的個人賬戶。
    在事實面前,被審計單位承認(rèn)了私設(shè)小金庫的違紀(jì)問題,審計對此進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。(徐江紅)  
    
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