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謀劃下一年審計項目、開展內(nèi)部審計質(zhì)量檢查……關注本期審計動態(tài)
 
【時間:2023年10月11日】 【來源:相關審計機關】字號: 【大】 【中】 【小】

謀劃下一年度審計項目

天津市審計局強化2024年度審計項目謀劃。著眼政治大局和經(jīng)濟社會發(fā)展全局,聚焦推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化,統(tǒng)籌研究謀劃全市審計項目。緊緊圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、綠色低碳發(fā)展、濱海新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)生活創(chuàng)造等重大戰(zhàn)略重大目標,安排一批政策性強、資金量大、覆蓋面廣、預期社會效益好的全市性專項審計調(diào)查項目。以突出審計效果導向、突出“十項行動”、突出“質(zhì)和量”統(tǒng)一、突出審計專長、突出項目成熟度、突出策劃謀劃為思路,堅持開門定計劃。緊扣“主責主業(yè)”謀劃審計項目。以政策跟蹤審計、預算執(zhí)行審計、經(jīng)濟責任審計“三大板塊”為平臺,做到審計質(zhì)量和覆蓋數(shù)量相統(tǒng)一,更好提升審計監(jiān)督質(zhì)效。緊扣天津高質(zhì)量發(fā)展強化審計監(jiān)督,加強重大戰(zhàn)略、重大舉措、重大項目、重大資金的審計;緊扣審計法定職責強化審計監(jiān)督,聚焦積極財政政策提質(zhì)增效,深化預算執(zhí)行審計;緊扣規(guī)范權力運行和職責履行強化審計監(jiān)督,促進領導干部履職盡責、擔當作為,規(guī)范經(jīng)濟責任審計。

修訂內(nèi)部審計規(guī)定

河北省自2023年12月1日起施行新修訂的《河北省內(nèi)部審計規(guī)定》。新修訂的規(guī)定對內(nèi)部審計的機構建設、職責權限、實施程序、問題整改、指導監(jiān)督、法律責任等進行全面具體規(guī)范,新增加20條,共8章47條。重點修改完善6方面內(nèi)容,明晰內(nèi)部審計管理職責。明確縣級以上人民政府應當加強對內(nèi)部審計工作的領導,審計機關負責對內(nèi)部審計工作業(yè)務進行指導和監(jiān)督。明確教育、文化和旅游、衛(wèi)生健康、體育、交通運輸、公安、自然資源、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等部門應當在各自的職責范圍內(nèi),加強對本行業(yè)、本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督。加強內(nèi)部審計機構建設,明確內(nèi)部審計職責權限,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,強化內(nèi)部審計問題整改,加強審計機關指導監(jiān)督等。

開展內(nèi)部審計質(zhì)量檢查

內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳履行對內(nèi)部審計工作的指導監(jiān)督職責,采取單位自查與審計機關重點檢查相結合的方式,開展自治區(qū)本級內(nèi)部審計質(zhì)量檢查工作。檢查組編制檢查方案,組織各單位填寫自查調(diào)查表和自查報告,重點抽查2家區(qū)屬重點企業(yè)、2家事業(yè)單位。通過檢查內(nèi)部審計管理體制及制度建設情況,了解被檢查單位內(nèi)部審計是否在黨委和主要負責人領導下開展工作,是否建立健全內(nèi)部審計制度,是否設立獨立的內(nèi)審機構以及內(nèi)審人員等;通過檢查內(nèi)部審計工作開展情況,了解被檢查單位內(nèi)部審計履職盡責情況,內(nèi)部審計項目組織實施情況,委托社會中介機構實施審計項目情況以及內(nèi)部審計成果運用和審計整改情況等。檢查組逐項梳理,剖析問題形成原因,形成《內(nèi)部審計質(zhì)量檢查報告》,并提出有針對性的改進建議。對檢查中發(fā)現(xiàn)的典型問題和案例,及時通報,做到“檢查一次、警示一片、規(guī)范一域”。

強化督察督辦

寧夏回族自治區(qū)黨委審計辦嚴格落實《自治區(qū)黨委審計委員會審計監(jiān)督重大事項督察督辦工作辦法》,對各市縣實施國家和自治區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、開展全國和全區(qū)統(tǒng)一組織審計項目、落實自治區(qū)黨委審計委員會領導批示事項進行重點督察。針對規(guī)劃執(zhí)行中的問題,研究評估,形成《“十四五”寧夏審計工作發(fā)展規(guī)劃中期評估報告》,評估規(guī)劃執(zhí)行情況,分析存在不足,提出下一步工作措施。針對計劃管理約束不足問題,出臺《寧夏審計機關審計項目計劃管理辦法》,強化對市縣年度審計項目計劃的審核把關,加強全區(qū)審計工作統(tǒng)籌。針對統(tǒng)一組織項目成效不足問題,推動深化研究型審計,把立項當課題研究、把問題當課題研究,把建議當課題研究,確保審計立項準、問題查得深、審計建議實。針對領導批示事項,全面建立臺賬,及時分解任務,采取點對點方式進行督察督辦,推動任務落實,形成工作閉環(huán)。

策劃編輯:何曉源

責任編輯:趙方
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