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全面覆蓋 獨立機構(gòu) 專職人員 浙江出臺意見加強內(nèi)部審計工作
 
【時間:2015年07月07日】 【來源:浙江省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】

近日,浙江省人民政府出臺《關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》(以下簡稱《意見》)。作為《浙江省審計條例》的配套規(guī)范性文件,《意見》從浙江實際出發(fā),圍繞制度建設、機構(gòu)建設、職能作用、監(jiān)督指導四個方面提出目標要求,力求解決實際問題、推動內(nèi)審發(fā)展。

一是強調(diào)了內(nèi)部審計制度全覆蓋與職能的獨立性?!兑庖姟芬笠婪▽儆趯徲嫳O(jiān)督對象的單位應當依照國家和省有關(guān)規(guī)定建立健全內(nèi)部審計制度,實現(xiàn)內(nèi)部審計對本單位重要資金、重大項目、下屬單位和干部經(jīng)濟責任監(jiān)督的全覆蓋。同時,為保證內(nèi)部審計工作的獨立性,要求內(nèi)部審計工作應當與財務工作的職責分離。

二是提出了機構(gòu)建設的剛性要求。根據(jù)《浙江省審計條例》規(guī)定,《意見》對行政事業(yè)單位和社會團體、國有企業(yè)及金融機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和開發(fā)區(qū)(新區(qū)、園區(qū))分類提出設置內(nèi)部審計機構(gòu)的剛性要求,對符合《意見》規(guī)定情形的單位,規(guī)定應當明確負責內(nèi)部審計職責的機構(gòu)或者配備專職審計人員,開展內(nèi)部審計工作。如規(guī)定“下屬獨立核算單位5個以上或年度財政財務收入(或支出,含下屬單位)1億元以上的;對本系統(tǒng)或下級機構(gòu)具有管理監(jiān)督職能的;省屬三級公立醫(yī)院、高等學校等規(guī)模較大的行政事業(yè)單位和社會團體”,應當明確負責內(nèi)部審計職責的機構(gòu)或者配備專職審計人員。

三是明確了內(nèi)部審計職責和工作要求?!兑庖姟芬蟾鲉挝粦敻鶕?jù)形勢要求和自身特點,明確職責定位,突出工作重點,最大程度實現(xiàn)內(nèi)部審計監(jiān)督、服務與保障職能。提出內(nèi)部審計工作應當突出四大重點,發(fā)揮四大作用。并對對加強內(nèi)部審計質(zhì)量管理、提升內(nèi)部審計工作價值提出了具體要求。

四是強調(diào)了對內(nèi)部審計工作的組織領導和監(jiān)督指導?!兑庖姟诽貏e強調(diào)各級審計機關(guān)應當建立完善對內(nèi)部審計工作的監(jiān)督機制,明確內(nèi)部職能機構(gòu)和專職人員,切實履行對審計監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作監(jiān)督職責。各級審計機關(guān)開展審計工作時,應當將被審計單位內(nèi)部審計工作情況作為重要評價內(nèi)容。審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作,接受同級審計機關(guān)的指導和監(jiān)督,應當主動協(xié)助、配合同級審計機關(guān)開展審計工作,定期向同級審計機關(guān)報送內(nèi)部審計工作情況報告。各級審計機關(guān)應當加大對內(nèi)部審計工作成果的綜合應用力度。(甘偉軍 潘仙珠)

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