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四川:對25個省級部門單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計
政府采購、會議費和“三公”經(jīng)費成為今年重點檢查內(nèi)容
 
【時間:2013年03月19日】 【來源:四川省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】
    日前,四川省審計廳召開動員會,拉開了部門預(yù)算執(zhí)行審計的序幕。

    在去年對省政府組成部門預(yù)算執(zhí)行審計“全覆蓋”的情況下,今年,省審計廳繼續(xù)對財政廳、省地稅局、省國資委組織預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計,對25個省級部門、單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計。

    今年的審計內(nèi)容和重點清晰而突出,將中央、省關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的相關(guān)規(guī)定中要求厲行勤儉節(jié)約等內(nèi)容,很好地貫穿到審計工作中。一是檢查部門會議費和“三公”經(jīng)費管理情況,揭示費用標(biāo)準(zhǔn)定額體系不健全,預(yù)算與實際支出脫節(jié),列報依據(jù)不充分,決算信息不準(zhǔn)確及典型的鋪張浪費等問題。二是檢查部門、單位的信息化建設(shè)支出績效,重點關(guān)注信息工程投資建設(shè)的規(guī)范性和目標(biāo)完成情況、以及信息系統(tǒng)運行的安全性和有效性,揭示資金使用不合規(guī)、績效不高等問題。三是檢查政府采購事項,揭示采購預(yù)算編制不完整、執(zhí)行不到位,采購方式變更和采購程序不規(guī)范,采購計劃與合同不對應(yīng),采購結(jié)果不節(jié)約和高效等問題。四是檢查部門預(yù)決算的完整性情況,揭示預(yù)算執(zhí)行不到位、額度和指標(biāo)結(jié)余未清理,收入未及時解繳和往來未及時清理導(dǎo)致資金沉淀較大、資金結(jié)余未有效統(tǒng)籌安排等問題。五是檢查二次分配部門對財政資金的分配情況,揭示分配制度辦法缺失,分配依據(jù)不充分,分配程序不規(guī)范,分配結(jié)果不科學(xué)、不公開,資金使用績效考評和問責(zé)機制不健全、不到位等問題。

    “審計目標(biāo)在于揭示和反映普遍性、規(guī)律性問題,促進(jìn)深化部門預(yù)算改革和加強財政預(yù)(決)算管理,提高部門預(yù)算執(zhí)行審計的整體質(zhì)量和效果。”該廳財政審計一處負(fù)責(zé)人說。該項審計將在6月10日前完成。

    此外,各市(州)、縣(市、區(qū))也正在對同級財政、地稅部門進(jìn)行審計。(夏明)
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