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問題54 近年來,企業(yè)審計取得了哪些主要成效?
【發(fā)布時間:2019年05月07日】
【來源:審計署審計科研所】
字號:【大】 【中】 【小】

黨的十八大以來,審計署不斷深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督工作,積極推進(jìn)國有企業(yè)和國有資本審計全覆蓋,對中央企業(yè)總部實現(xiàn)了審計全覆蓋。國企國資審計在促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值、提高國有經(jīng)濟(jì)競爭力、放大國有資本功能、推動反腐倡廉和防止國有資產(chǎn)流失等方面發(fā)揮了不可替代的作用。

一是推動國有企業(yè)貫徹落實黨中央重大決策部署,促進(jìn)政令暢通。始終將促進(jìn)黨中央重大決策部署貫徹落實作為首要任務(wù),緊緊圍繞貫徹落實深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、打好“三大攻堅戰(zhàn)”、穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險、科技創(chuàng)新等重大政策措施貫徹落實情況持續(xù)跟蹤審計,及時反映新情況、新問題、新趨勢,深入分析背后的體制機(jī)制障礙,推動健全相關(guān)法律法規(guī)和完善有關(guān)配套政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

二是推動深化國資國企改革,促進(jìn)增強(qiáng)國有經(jīng)濟(jì)活力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力。站在完善國家治理的高度,重點關(guān)注國資國企改革“1+N”等政策文件的落實情況,反映國有企業(yè)改革過程中遇到的困難,充分揭示國有企業(yè)和國有資本運營管理中存在的普遍性、傾向性、典型性問題,深度分析制度缺陷和管理漏洞,提出解決問題和推動改革發(fā)展的建議,促進(jìn)全面深化改革。

三是推動中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神落實和促進(jìn)反腐倡廉建設(shè),防止國有資產(chǎn)流失。持續(xù)關(guān)注企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵紀(jì)守法、落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神和廉潔從業(yè)規(guī)定等方面情況,著力揭示重大違紀(jì)違法、經(jīng)濟(jì)犯罪和貪腐問題,著力揭示嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益問題,著力揭示重大國有資產(chǎn)流失和損失問題,發(fā)現(xiàn)了一些涉嫌嚴(yán)重違法亂紀(jì)的重大案件線索,取得了一批有深度、有影響的審計成果,促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運行,促進(jìn)反腐倡廉。

四是推動規(guī)范企業(yè)境外投資經(jīng)營,維護(hù)境外國有資產(chǎn)安全完整。高度重視中央企業(yè)境外資產(chǎn)的管理和安全問題,將企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略相關(guān)內(nèi)容作為審計重點,堅持境內(nèi)核查與境外延伸調(diào)查一體化,積極穩(wěn)妥、因地制宜地探索靈活多樣的審計方式,推進(jìn)境外國有資產(chǎn)審計工作。

五是推動完善企業(yè)審計相關(guān)制度,深化國有企業(yè)國有資本審計監(jiān)督。落實《深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》,積極推進(jìn)建立健全大數(shù)據(jù)審計、內(nèi)部審計監(jiān)督機(jī)制,審計機(jī)關(guān)與相關(guān)部門和單位的協(xié)調(diào)配合機(jī)制,審計查出問題整改及責(zé)任追究機(jī)制,審計結(jié)果報告和公告機(jī)制,推動國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督體系和制度進(jìn)一步完善。(沈科言) 

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