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[解讀]審計署有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就11戶國有企業(yè)審計結(jié)果答記者問
【發(fā)布時間:2014年06月20日】
【來源:審計署企業(yè)司】
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    6月20日,審計署發(fā)布了中國煙草總公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團公司、中國航天科技集團公司、中國航天科工集團公司、中國船舶工業(yè)集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國大唐集團公司、中國海運(集團)總公司、華潤(集團)有限公司和中國冶金科工集團有限公司等11戶國有企業(yè)2012年度財務(wù)收支審計結(jié)果公告。圍繞此次公告的相關(guān)情況,記者采訪了審計署企業(yè)審計司主要負(fù)責(zé)人。

    1.問:請介紹一下此次審計的基本情況。
    :根據(jù)憲法和審計法賦予審計機關(guān)對國有及國有控股企業(yè)的監(jiān)督職責(zé),依照國家對國有企業(yè)審計的相關(guān)規(guī)定要求,2013年,我們統(tǒng)一組織了對中國煙草總公司等11戶國有企業(yè)財務(wù)收支審計,涉及煙草、軍工、石油石化、電力等領(lǐng)域,重點審計了企業(yè)集團總部和部分所屬企業(yè),審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。在審計中,我們結(jié)合近年來國有企業(yè)審計情況,將維護國有資產(chǎn)安全、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變貫穿于審計項目實施的全過程,揭示企業(yè)發(fā)展中存在的問題和面臨的風(fēng)險,推動國有企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

    2.問:這次審計的目標(biāo)是什么?
    :在這次審計中,我們深入貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,認(rèn)真落實中央經(jīng)濟工作會議部署,緊緊圍繞推進依法治國、完善國家治理這個核心,將企業(yè)審計融入經(jīng)濟發(fā)展、反腐敗工作的大局中。堅持“強化管理、推動改革、反腐倡廉、維護安全、促進發(fā)展”的工作思路,11戶國有企業(yè)審計以檢查企業(yè)財務(wù)收支為基礎(chǔ),堅持“查處重大違法違規(guī)問題”和“反映體制機制問題”兩手并舉,推動企業(yè)深化改革、健全管理,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值,促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

    3.問:這次審計的重點內(nèi)容是什么?
    答
:這次審計的重點內(nèi)容主要有以下五個方面:一是檢查企業(yè)貫徹落實黨和國家經(jīng)濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業(yè)發(fā)展過程中面臨的突出矛盾、潛在風(fēng)險和重大體制機制問題,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規(guī)和案件線索,促進反腐倡廉建設(shè);四是檢查企業(yè)重大經(jīng)濟決策和內(nèi)部控制管理制度建立和執(zhí)行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實、合法、效益情況,促進企業(yè)規(guī)范管理。

    4.問:從審計結(jié)果看,如何評價11戶國企的經(jīng)營管理情況?
    :審計結(jié)果表明,11戶國有企業(yè)認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院一系列重大部署,積極應(yīng)對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境,深化企業(yè)改革,調(diào)整布局結(jié)構(gòu),強化創(chuàng)新驅(qū)動,提升管理水平,不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益,核心競爭力不斷增強。但審計中也發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的問題:有的企業(yè)執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策不到位;有的企業(yè)部分投資項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題;有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范;有的企業(yè)內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在,個別企業(yè)存在的問題還比較突出。

    5.問:針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,相關(guān)企業(yè)的整改情況如何?
    :從目前掌握的情況來看,11戶企業(yè)均高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真落實審計決定和建議,針對相關(guān)問題逐條提出整改措施并予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責(zé)工作。截至2014年5月31日,相關(guān)企業(yè)制定完善規(guī)章制度1194項,對190名相關(guān)責(zé)任人進行了嚴(yán)肅處理,其中廳局級干部32人。同時,按照審計要求,企業(yè)已補繳各項稅款1.78億元,挽回和避免損失32.96億元。對提出的62項審計建議,企業(yè)均已采納。下一步,審計署將對企業(yè)整改情況進行檢查,并將檢查結(jié)果向社會公告。

    6.問:審計中是否查出個人經(jīng)濟案件線索?
    :本次審計查出一些企業(yè)的個別人員涉嫌經(jīng)濟違法違紀(jì)線索,審計署已依照有關(guān)法律法規(guī),將有關(guān)案件線索移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機關(guān)立案查處,待查處結(jié)案后再予以公告。

    7.問:審計署下一步對企業(yè)審計有哪些打算?
    答
:下一步,我們將按照“反腐、改革、發(fā)展”的總體要求,堅持“強化管理、推動改革、反腐倡廉、維護安全、促進發(fā)展”的工作思路,重點揭露企業(yè)重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件線索、揭示企業(yè)重大風(fēng)險隱患和管理漏洞、反映影響中央企業(yè)改革和發(fā)展的突出問題,促進企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員守法、守規(guī)、守紀(jì)、盡責(zé),促進國有企業(yè)領(lǐng)域的反腐、改革和發(fā)展。

    2014年企業(yè)審計工作的著力點分為四個方面:一是進一步加大對國有企業(yè)貫徹落實國家有關(guān)宏觀經(jīng)濟政策情況的審計力度,促進政令暢通;二是進一步加大對違法違紀(jì)問題的揭示和查處力度,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭;三是進一步加大對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中潛在風(fēng)險、突出矛盾和重大體制機制問題的揭示力度,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值;四是進一步加大對公司治理、經(jīng)營效能的審計力度,促進國有企業(yè)深化改革。
    
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