[解讀]審計署有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就10戶國有企業(yè)審計結(jié)果答記者問
2013年5月10日,審計署發(fā)布了中國華能集團公司、中國國電集團公司、中國五礦集團公司、中國移動通信集團公司、中國航空集團公司、中國儲備糧管理總公司、中國商用飛機有限責(zé)任公司、中國出版集團公司、國家開發(fā)投資公司、國家核電技術(shù)有限公司等10戶國有企業(yè)2011年度財務(wù)收支審計結(jié)果公告。圍繞此次公告的相關(guān)問題,記者采訪了審計署企業(yè)審計司負(fù)責(zé)人魏強。
問:請您介紹下此次審計的基本情況?
答:根據(jù)憲法和審計法賦予審計機關(guān)對國有及國有控股企業(yè)的監(jiān)督職責(zé),依照國家對國有企業(yè)審計的相關(guān)規(guī)定要求,2012年,我們統(tǒng)一組織了對中國華能集團公司等10戶國有企業(yè)財務(wù)收支審計,涉及電力、商貿(mào)、電信、航空運輸?shù)阮I(lǐng)域,重點審計了企業(yè)集團總部和部分所屬企業(yè),審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。在審計中,我們結(jié)合近年來國有企業(yè)審計推進狀況,圍繞“質(zhì)量、責(zé)任、績效”開展工作,揭示企業(yè)發(fā)展中存在的問題和面臨的風(fēng)險,推動國有企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
問:這次審計的目標(biāo)是什么?
答:這次審計按照“緊緊圍繞主題主線,切實履行審計職責(zé),為經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展作出積極貢獻”的工作要求,堅持“強化管理、推動改革、維護安全、促進發(fā)展”的企業(yè)審計工作思路,以檢查企業(yè)財務(wù)收支為基礎(chǔ),堅持“查處重大違法違規(guī)問題”和“反映體制機制問題”兩手并舉,推動企業(yè)深化改革、健全管理,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值。
問:這次審計的重點內(nèi)容是什么?
答:這次審計的重點內(nèi)容主要有以下五個方面:一是檢查企業(yè)貫徹落實黨和國家經(jīng)濟政策與決策部署情況,保障國家政策落實;二是揭示和反映企業(yè)發(fā)展過程中面臨的突出矛盾、潛在風(fēng)險和重大體制機制問題,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值;三是揭露和查處重大違法違規(guī)和案件線索,促進反腐倡廉建設(shè);四是檢查企業(yè)重大經(jīng)濟決策和內(nèi)部控制管理制度建立和執(zhí)行情況,推動管理水平提升;五是檢查企業(yè)財務(wù)收支的真實、合法、效益情況,促進企業(yè)規(guī)范管理。
問:從審計結(jié)果看,請您對10戶國企的經(jīng)營管理情況做一總體評價?
答:審計結(jié)果表明,各家企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院一系列重大部署,積極應(yīng)對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,保持了平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢,同時在企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理提升等方面取得了新的進展,核心競爭力不斷增強。主要表現(xiàn)在:一是加快了轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,多數(shù)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排等方面加大了資源投入,并取得一系列成果;二是企業(yè)改革進一步深化,現(xiàn)代企業(yè)制度逐步建立,管理水平日益提升,特別是更加重視企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定和實施工作,積極發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展和促進企業(yè)轉(zhuǎn)型的作用;三是生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)完成較好,各家企業(yè)高度重視業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績提升工作,結(jié)合所處行業(yè)和企業(yè)特點,推出了大量有效經(jīng)營發(fā)展舉措,普遍實現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營效益和資產(chǎn)質(zhì)量的同步提升。但審計中也發(fā)現(xiàn)了一些值得關(guān)注的問題:有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規(guī)范,存在會計核算不準(zhǔn)確,報表編制不完整等問題;有的企業(yè)投資決策和工程項目管理還不夠規(guī)范,部分項目存在論證不充分、程序不合規(guī)的問題,個別項目因經(jīng)營決策不當(dāng)造成重大損失;有的企業(yè)對內(nèi)部管理重視不夠,內(nèi)部制度執(zhí)行不力,對下屬單位的內(nèi)部管控存在薄弱環(huán)節(jié),違法違規(guī)問題仍然存在,個別企業(yè)存在的問題還較突出。
問:針對發(fā)現(xiàn)的問題,企業(yè)在相關(guān)媒體也公告了其整改情況,審計署如何做出評價?
答:從目前掌握的情況來看,10戶企業(yè)均高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真落實審計決定和建議,針對相關(guān)問題逐條提出整改措施并予以落實,還進一步加強了制度完善和人員問責(zé)工作。截至2013年3月底,相關(guān)企業(yè)制訂完善規(guī)章制度785項,對70名相關(guān)責(zé)任人進行了嚴(yán)肅處理,其中廳局級干部15人。同時按審計要求,企業(yè)已補繳各項稅款5.37億元,挽回?fù)p失6.22億元。對審計提出的218項審計建議,企業(yè)均已采納。下一步,審計署將對企業(yè)整改情況進行檢查,并將檢查結(jié)果向社會公告。同時,對其他尚未整改的問題,審計署將繼續(xù)予以跟蹤和督促。
問:審計中是否查出個人經(jīng)濟案件線索?如有,為什么沒有公告?
答:本次審計查出多起重大經(jīng)濟案件線索,因涉嫌違法違紀(jì),審計署已依照有關(guān)法律法規(guī),將上述問題移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機關(guān)立案查處,待查處結(jié)案后再予以公告。
問:審計署下一步對企業(yè)審計有哪些打算?
答:今年是黨的十八大召開后的開局之年,我們將認(rèn)真貫徹落實黨的十八大、全國經(jīng)濟工作會議精神,緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展這個主題和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式這條主線,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé),完善“點(企業(yè))、線(行業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè))、面(經(jīng)濟環(huán)境)”聯(lián)動的企業(yè)審計新模式,自覺融入國家經(jīng)濟社會發(fā)展的大局,發(fā)揮企業(yè)審計促進國家治理的“免疫系統(tǒng)”功能。
2013年企業(yè)審計工作的著力點分為四個方面:一是加大對中央重大經(jīng)濟政策和宏觀調(diào)控措施貫徹落實情況的審計力度,促進政令暢通和政策落實;二是加大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中潛在風(fēng)險、突出矛盾和重大體制機制問題的揭示力度,促進企業(yè)深化改革,維護國有資產(chǎn)安全和保值增值;三是加大對企業(yè)治理情況的調(diào)查分析,促進企業(yè)加強內(nèi)部控制管理,完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu),提升經(jīng)營效益;四是加大對重大違法違紀(jì)問題的揭示和查處力度,強化企業(yè)落實“八項規(guī)定”的監(jiān)督檢查,推進反腐倡廉建設(shè)。
【關(guān)閉】 【打印】 |