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[解讀]《關(guān)于北京市2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》解讀
【發(fā)布時間:2019年12月03日】
【來源:北京市審計局】
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2019年11月26日,受市政府委托,市審計局局長馬蘭霞向市人大常委會第十六次會議作了《關(guān)于北京市2018年預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》,全面客觀反映了市委市政府對審計整改工作的總體部署、審計整改工作總體推進情況和工作成效、審計查出問題的具體整改情況,提出了深化審計整改工作的后續(xù)措施。

一、審計整改工作組織實施特點

市委市政府認真貫徹落實習(xí)近平總書記對審計和審計整改工作指示批示精神,采取強有力的措施推進審計整改工作。審計整改工作組織實施主要體現(xiàn)以下幾個特點:

一是市委市政府高度重視。蔡奇書記在市委審計委員會第三次會議上強調(diào),各區(qū)、各部門、各單位要認真檢視問題,針對審計反映出的問題,主動認領(lǐng)、對號入座,深挖細剖、舉一反三。要壓實主體責(zé)任,狠抓整改落實,問題清單要成為整改任務(wù)清單,建立健全長效機制,把審計整改作為巡視內(nèi)容。陳吉寧市長主持召開市政府常務(wù)會,聽取審計工作匯報,要求深化審計整改工作,對于反復(fù)出現(xiàn)的共性問題要研究制定政策、建立工作機制切實加以解決,堅決避免類似問題再次發(fā)生。市委辦公廳、市政府辦公廳在2016年印發(fā)《關(guān)于進一步加強審計整改工作的意見》(以下簡稱《意見》)基礎(chǔ)上,2019年5月,又印發(fā)了《關(guān)于進一步深化審計整改工作的方案》(以下簡稱《方案》),提出"九深化"要求,即:深化專項整治、深化內(nèi)部審計、深化臺賬管理、深化聯(lián)合督查、深化約談問責(zé)、深化審計創(chuàng)新、深化基礎(chǔ)工作、深化整改結(jié)果運用和深化體制機制創(chuàng)新。8月,市政府首次組織召開了全市審計整改工作專題會,部署全市審計整改工作。9月,市政府組織審計整改聯(lián)席會議成員單位和相關(guān)行業(yè)主管部門,針對審計發(fā)現(xiàn)的體制機制性問題、違反財經(jīng)法規(guī)易反復(fù)發(fā)生問題和共性問題等,研究分析問題成因,提出解決措施或完善制度機制的具體意見,并部署專項整治。

二是市審計局依法履職,積極推進審計整改。市審計局積極督促被審計單位落實審計決定和審計建議,共建立審計整改工作臺賬211份,實行"問題清單"與"整改清單"制度,對2018年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告揭示的五方面問題,共311個具體整改事項進行動態(tài)管理,跟蹤檢查、對賬銷號。對照審計發(fā)現(xiàn)問題清單,組織未納入審計范圍的教育、科技、文物、城市管理4個行業(yè)所屬124家基層預(yù)算單位,開展內(nèi)部審計,促進舉一反三,進一步推進行業(yè)所屬基層預(yù)算單位審計全覆蓋,實現(xiàn)審計部分基層預(yù)算單位、規(guī)范行業(yè)整體的目標(biāo)。

三是各部門、單位認真落實審計整改責(zé)任。被審計單位對照整改清單逐項逐條研究整改措施,落實責(zé)任主體,層層壓實責(zé)任。大部分部門和單位成立了由主要負責(zé)同志任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,通過召開黨組(黨委)會、專題會等研究部署整改工作,制定具體整改措施1481項。被審計單位在整改問題的同時,深入剖析問題產(chǎn)生的原因,著力破除體制機制性障礙,堵塞管理漏洞,建立健全長效機制。各相關(guān)主管部門加強指導(dǎo)監(jiān)督,抓好本行業(yè)整改工作。如,市發(fā)展改革委會同各區(qū)、各部門采取多項措施,強化政府投資概算控制,推動政府投資項目決算工作;市財政局認真研究2018年市級部門預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計結(jié)果,與市審計局共同開展案例培訓(xùn),向各預(yù)算單位發(fā)放《部門預(yù)算執(zhí)行審計問題提示清單》,指導(dǎo)各單位防范屢查屢犯問題發(fā)生;市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在主管市領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下,市、區(qū)兩級定期召開調(diào)度會,專題研究部署低收入農(nóng)戶幫扶工作專項審計整改。市財政局、市教委等按照全市審計整改工作專題會的部署,針對預(yù)算編制、資產(chǎn)管理等方面存在的違反財經(jīng)法規(guī)易反復(fù)發(fā)生問題和共性問題,積極開展專項整治。

四是審計整改聯(lián)席會議成員單位協(xié)作配合,加大追責(zé)問責(zé)力度。本次審計,共發(fā)現(xiàn)并移送問題線索23件,其中,個人或企業(yè)涉嫌騙取拆遷補助、醫(yī)?;?、財政補貼等9件問題線索依法移送公安機關(guān),公安機關(guān)正在就相關(guān)問題進一步收集證據(jù);基層預(yù)算單位涉嫌違反中央八項規(guī)定精神、涉嫌利益輸送等5件問題線索依法移送紀檢監(jiān)察機關(guān),正在審核過程中;基層預(yù)算單位國有資產(chǎn)、公務(wù)用車管理等9件問題線索移送給主管部門。市審計局對涉及私存私放資金的單位作出了行政處罰決定。針對審計查出的問題,各相關(guān)單位嚴肅追究有關(guān)人員責(zé)任,對78名責(zé)任人予以問責(zé)處理。

二、審計工作成效

總體來看,2018年市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改取得較好成效。截至2019年9月底,311個具體整改事項中,有303個已經(jīng)得到整改,審計問題整改率97%,其余3%、8個事項的整改工作正在持續(xù)推進中,相關(guān)部門已逐一制定整改方案,明確了整改時間和具體措施。各相關(guān)單位通過上繳國庫、歸還原資金渠道、統(tǒng)籌盤活、調(diào)賬等,整改問題金額61.13億元。同時,注重長效機制建設(shè),目前,已推動制定完善市級制度17項,建立健全部門內(nèi)部控制和財務(wù)管理等制度125項。

具體來看:

一是持續(xù)促進預(yù)算管理改革。審計整改推動收回2019年學(xué)前教育專項資金5億元,相關(guān)部門調(diào)整了學(xué)前教育、居家養(yǎng)老服務(wù)補助政策,暫停本年度"菜籃子"產(chǎn)品外埠基地建設(shè)項目的執(zhí)行,修改完善政策措施,進一步明確績效目標(biāo)。推進健全政府投資計劃與基本建設(shè)預(yù)算銜接機制。督促建立健全國有資本經(jīng)營預(yù)算支出績效管理制度。推動滯留企業(yè)的7.22億元財政補助資金支付完畢。促進加強醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)。

二是持續(xù)規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行。針對審計發(fā)現(xiàn)問題,各預(yù)算單位逐項逐條進行了整改。市財政局將審計建議全部落實在2020年預(yù)算編制中,進一步加大了對預(yù)算編制、績效、存量資金和資產(chǎn)等管理力度。

三是持續(xù)保障重大政策措施貫徹落實。審計整改促進部分區(qū)加大疏解中拆違控違力度,推動了騰退的地下空間和區(qū)域性專業(yè)市場的再利用。推動重大項目建設(shè)進度。規(guī)范了相關(guān)銀行的貸款發(fā)放管理。推動相關(guān)區(qū)盤活了2017年新增債券結(jié)存資金。推進了清理拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款工作。相關(guān)部門加大對普惠性幼兒園的財政扶持力度。

四是持續(xù)提升重點領(lǐng)域?qū)m椏冃?。審計整改促進相關(guān)部門研究建立源頭垃圾分類成本管控機制,修訂《北京市生活垃圾管理條例》,調(diào)整了本市部分生活垃圾物流。北京援藏指揮部、北京援疆指揮部及受援地政府積極推動項目實施,資金撥付。相關(guān)部門進一步規(guī)范了低收入農(nóng)戶幫扶專項資金管理,各區(qū)對違反市級產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的"直接輸血"式項目予以叫停,逐一核查低收入農(nóng)戶認定資格,已退出5804戶。推動多部門協(xié)同研究惠農(nóng)補貼資金的安排、發(fā)放和監(jiān)管等機制,各區(qū)財政收回達到使用年限的閑置資金2744.5萬元。42套未按規(guī)定及時退出保障性住房已清退,長期閑置的50套公共租賃住房,已轉(zhuǎn)為人才公租房,被騙取的補償款已追回457.59萬元。推動兩部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加強市級政府性投資建設(shè)項目成本管控的若干規(guī)定(試行)》,采取多項措施及時制止和糾正違規(guī)超概算行為,開展未決算項目專項清理,針對未決算原因分類加快推進。

五是持續(xù)推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。審計整改推動相關(guān)企業(yè)修訂完善了專業(yè)委員會議事規(guī)則等制度;采取資產(chǎn)月報、全面盤點等方法加強房產(chǎn)臺賬管理;調(diào)賬處理33.03億元。

三、審計整改工作后續(xù)安排

下一步,將繼續(xù)全面貫徹落實中央和市委審計委員會要求,持續(xù)深化審計整改工作。一是組織審計整改工作"回頭看",審計機關(guān)將全面梳理審計項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,檢查整改問題的對賬銷號情況,對審計整改不力的,約談被審計單位負責(zé)人,確保被審計單位落實整改到位。二是進一步強化長效機制建設(shè)。將審計整改的落腳點放在推動完善制度和體制機制上,促進被審計單位提高自我糾錯、自我完善能力。切實將審計成果轉(zhuǎn)化為全面深化改革、促進政策落實、規(guī)范權(quán)力運行的有力抓手。三是加強對審計整改工作的研究。把舉一反三、加強管理、完善制度作為強化審計監(jiān)督職能、發(fā)揮審計監(jiān)督作用的重中之重。充分發(fā)揮審計整改聯(lián)席會議作用,促進審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察等貫通起來,形成監(jiān)督合力。

 

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