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審計(jì)署太原特派辦抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格依法審計(jì)
【發(fā)布時間:2017年06月21日】
【來源:太原特派辦】
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按照審計(jì)署貫徹落實(shí)《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要(2015-2020年)》實(shí)施方案的相關(guān)要求,審計(jì)署駐太原特派員辦事處自覺規(guī)范審計(jì)行為,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴(yán)格履職盡責(zé),嚴(yán)格依法審計(jì)。

一是加強(qiáng)審計(jì)程序管理,確保審計(jì)程序合法。首先,按規(guī)定至少提前3天向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書;其次,提前10個工作日向被審計(jì)單位送達(dá)征求意見稿并取得送達(dá)回證;再次,向有關(guān)單位和個人開展外部調(diào)查時,確保由兩名以上審計(jì)人員參加,并出示審計(jì)人員的工作證件和審計(jì)通知書復(fù)印件。

二是按照規(guī)定權(quán)限開展審計(jì)工作,確保行使審計(jì)權(quán)限合法。首先,嚴(yán)格限制資料調(diào)閱范圍,不得要求被審計(jì)單位提供不屬于審計(jì)期間和審計(jì)范圍的資料。對調(diào)閱的被審計(jì)單位資料,特別是會議紀(jì)要等重要或涉密資料的,明確資料的保管人,嚴(yán)格履行調(diào)閱、歸還手續(xù)。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后對被審計(jì)單位資料及時歸還,電子資料及時刪除。其次,著重加強(qiáng)對銀行賬戶和房屋權(quán)屬等查詢函的使用和管理,對相關(guān)制度規(guī)定及注意事項(xiàng)等進(jìn)行培訓(xùn),嚴(yán)格履行審批程序。

三是加強(qiáng)對審計(jì)現(xiàn)場的管理,確保審計(jì)職責(zé)依法履行。首先,進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)實(shí)施方案的執(zhí)行管理,建立審計(jì)任務(wù)清單,根據(jù)實(shí)施方案的分工,逐一寫明審計(jì)事項(xiàng)、審計(jì)人員、完成期限等,并定期跟蹤落實(shí)情況,對應(yīng)建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題清單制度,要求各審計(jì)組定期按要求提交審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及線索情況,實(shí)時動態(tài)反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題情況。其次,審計(jì)組按規(guī)定的程序和要求開展外部調(diào)查,進(jìn)行外部調(diào)查不得偏離審計(jì)目標(biāo),不得借外部調(diào)查的名義,調(diào)查了解與審計(jì)項(xiàng)目無關(guān)的事項(xiàng)。再次,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,就問題事實(shí)、審計(jì)證據(jù)等,與被審計(jì)單位不同層級充分交換意見,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、客觀反映。

四是對審計(jì)結(jié)果文書嚴(yán)格審核把關(guān),確保審計(jì)質(zhì)量。首先,加強(qiáng)審計(jì)過程中的三級復(fù)核工作,審計(jì)項(xiàng)目主審、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、審計(jì)組長和業(yè)務(wù)處對審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核。其次,對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行嵌入式跟蹤審理,對審計(jì)報(bào)告征求意見稿進(jìn)行審核把關(guān),重點(diǎn)對定性、法規(guī)及處理意見等進(jìn)行審核把關(guān),防止審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題在審計(jì)報(bào)告征求意見后改動較大,出現(xiàn)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。再次,不斷完善審計(jì)業(yè)務(wù)會制度,保證審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定的質(zhì)量。進(jìn)一步明確審計(jì)業(yè)務(wù)會議人員組成,并對審計(jì)報(bào)告中重大疑難事項(xiàng)、未采納被審計(jì)單位反饋意見的事項(xiàng)、未采納法規(guī)審理意見的事項(xiàng)等重要事項(xiàng)重點(diǎn)審議,確保下達(dá)的審計(jì)決定和審計(jì)報(bào)告提出的處理意見合法合理。

五是突出監(jiān)督檢查和責(zé)任追究,促進(jìn)各項(xiàng)規(guī)定的貫徹落實(shí)。首先,嚴(yán)格執(zhí)行干預(yù)審計(jì)工作行為登記報(bào)告制度,要求審計(jì)組在規(guī)定時間內(nèi)按程序報(bào)告,填寫登記報(bào)告表,詳細(xì)記錄干預(yù)的具體事項(xiàng),干預(yù)方式,干預(yù)人的姓名、單位、職務(wù),對干預(yù)事項(xiàng)的辦理過程和結(jié)果等,并歸入審計(jì)項(xiàng)目檔案。其次,對審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場綜合檢查,對審計(jì)組和審計(jì)人員遵守審計(jì)紀(jì)律情況、執(zhí)行保密紀(jì)律情況及文明審計(jì)情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查。再次,按照責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定,對出現(xiàn)的問題和情況及時督促整改,必要時進(jìn)行通報(bào)或責(zé)任追究,促進(jìn)各項(xiàng)規(guī)定的貫徹落實(shí)。(王美平)

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