中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳最近印發(fā)《關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資本審計(jì)監(jiān)督的若干意見(jiàn)》,對(duì)完善國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資本審計(jì)制度作出了全面規(guī)劃和部署。日前,審計(jì)署濟(jì)南特派辦組織企業(yè)審計(jì)人員與中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)共同開(kāi)展學(xué)習(xí)研討,積極探索深化國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資本審計(jì)監(jiān)督的方法和途徑。近年來(lái)接受過(guò)審計(jì)的中國(guó)航天科技集團(tuán)公司、中國(guó)中化集團(tuán)公司等5戶(hù)中央企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)人員一起參加了這次學(xué)習(xí)研討。
濟(jì)南辦參會(huì)人員介紹了中央頒布《意見(jiàn)》的背景和重要意義,解讀了《意見(jiàn)》的主要內(nèi)容,結(jié)合審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)提出了落實(shí)經(jīng)常性審計(jì)、大數(shù)據(jù)審計(jì)、審計(jì)整改等新任務(wù)新要求的建議。同時(shí),回顧了近年來(lái)審計(jì)署開(kāi)展國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的總體情況,從對(duì)境外國(guó)有資產(chǎn)開(kāi)展審計(jì)的法律依據(jù)、中央企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中存在的突出問(wèn)題等方面,分享了境外國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)的理論研究動(dòng)態(tài)和審計(jì)實(shí)踐探索。大家研討認(rèn)為,只有進(jìn)一步健全審計(jì)查出問(wèn)題的整改機(jī)制和審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用機(jī)制,進(jìn)一步整合國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的力量和成果,才能更好地促進(jìn)黨和國(guó)家的方針政策、決策部署在國(guó)有企業(yè)貫徹執(zhí)行,更好地推進(jìn)國(guó)有企業(yè)深化改革加強(qiáng)管理,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值、提高國(guó)有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、控制力等重大目標(biāo)。
中央企業(yè)參會(huì)人員重點(diǎn)介紹了各自企業(yè)在完善內(nèi)部審計(jì)管理架構(gòu)、創(chuàng)新審計(jì)內(nèi)容方法上的探索,分享了企業(yè)自身開(kāi)展境外審計(jì)的組織方式和工作成果,提出了貫徹落實(shí)《意見(jiàn)》要求的構(gòu)想。中國(guó)航天科技集團(tuán)公司內(nèi)審部門(mén)提出,要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)體系的頂層設(shè)計(jì),完善董事會(huì)治理下的審計(jì)管理模式和垂直管理的審計(jì)運(yùn)行體系,加強(qiáng)審計(jì)制度和工作流程建設(shè)。中國(guó)中化集團(tuán)公司內(nèi)審部門(mén)認(rèn)為,《意見(jiàn)》提升了內(nèi)部審計(jì)的地位,將推動(dòng)派出審計(jì)經(jīng)理制度的落實(shí),完善審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和派駐審計(jì)經(jīng)理人事安排,提高內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。中國(guó)鐵道建筑總公司內(nèi)審部門(mén)表示,將根據(jù)總公司深度參與“一帶一路”建設(shè)的總體安排,探索建立對(duì)境外國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)常性審計(jì)監(jiān)督制度,使內(nèi)部審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理、改革發(fā)展中發(fā)揮更重要的參謀助手作用。(朱巖 張利)
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