審計(jì)署濟(jì)南辦多措并舉加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制促進(jìn)審計(jì)成果提升
2014年,審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處注重加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制,采取定期通報(bào)審計(jì)質(zhì)量、嚴(yán)格審理審核要求、加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理等多項(xiàng)措施,有效促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)成果的提升。
一是對(duì)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行定期通報(bào)。利用年初整訓(xùn)等機(jī)會(huì),先后就2013年優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果、審理審核、審計(jì)檔案質(zhì)量檢查和審計(jì)署綜合檢查情況在全辦范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào),通過(guò)原汁原味的實(shí)名制情況通報(bào),總結(jié)了優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),指出了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和審計(jì)檔案中存在的主要問(wèn)題,為提高正在進(jìn)行及以后的審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量提出了明確工作建議。
二是嚴(yán)格審理審核工作要求。堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審理,明確各項(xiàng)目審理責(zé)任人和時(shí)間表,加大質(zhì)量檢查力度,跟進(jìn)檢查評(píng)估審計(jì)實(shí)施方案執(zhí)行、審計(jì)質(zhì)量管理措施落實(shí)和審計(jì)事項(xiàng)執(zhí)行情況,及時(shí)指出和糾正存在的審計(jì)質(zhì)量問(wèn)題,突出審計(jì)實(shí)施方案審理、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段審理、審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿預(yù)審理和審計(jì)結(jié)果類文書審理四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);堅(jiān)持重大違法行為和案件線索現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核,在查出問(wèn)題的第一時(shí)間深入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核,及時(shí)就審計(jì)證據(jù)的充分適當(dāng)性、定性處理的合法準(zhǔn)確性提出審核意見(jiàn),推動(dòng)審計(jì)質(zhì)量和成果的提升。
三是著力加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理。下發(fā)了學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《審計(jì)組若干重要事項(xiàng)操作指引(試行)》的通知,要求各業(yè)務(wù)處結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,對(duì)照檢查審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理中的薄弱點(diǎn),認(rèn)真落實(shí)履行外部調(diào)查事項(xiàng)的審批程序、與有關(guān)單位負(fù)責(zé)人的溝通、規(guī)范重大事項(xiàng)查證與報(bào)告、規(guī)范審計(jì)組會(huì)議召開(kāi)及記錄、明確審計(jì)資料管理人員及責(zé)任、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)進(jìn)度管理、加強(qiáng)對(duì)不在審計(jì)報(bào)告中反映問(wèn)題的復(fù)核審理等規(guī)定,嚴(yán)格規(guī)范和約束自身行為,提高審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范水平和重大違法行為查處能力。(解甜甜)
一是對(duì)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行定期通報(bào)。利用年初整訓(xùn)等機(jī)會(huì),先后就2013年優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果、審理審核、審計(jì)檔案質(zhì)量檢查和審計(jì)署綜合檢查情況在全辦范圍內(nèi)進(jìn)行了通報(bào),通過(guò)原汁原味的實(shí)名制情況通報(bào),總結(jié)了優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),指出了項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和審計(jì)檔案中存在的主要問(wèn)題,為提高正在進(jìn)行及以后的審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量提出了明確工作建議。
二是嚴(yán)格審理審核工作要求。堅(jiān)持審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審理,明確各項(xiàng)目審理責(zé)任人和時(shí)間表,加大質(zhì)量檢查力度,跟進(jìn)檢查評(píng)估審計(jì)實(shí)施方案執(zhí)行、審計(jì)質(zhì)量管理措施落實(shí)和審計(jì)事項(xiàng)執(zhí)行情況,及時(shí)指出和糾正存在的審計(jì)質(zhì)量問(wèn)題,突出審計(jì)實(shí)施方案審理、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段審理、審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿預(yù)審理和審計(jì)結(jié)果類文書審理四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié);堅(jiān)持重大違法行為和案件線索現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核,在查出問(wèn)題的第一時(shí)間深入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核,及時(shí)就審計(jì)證據(jù)的充分適當(dāng)性、定性處理的合法準(zhǔn)確性提出審核意見(jiàn),推動(dòng)審計(jì)質(zhì)量和成果的提升。
三是著力加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理。下發(fā)了學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《審計(jì)組若干重要事項(xiàng)操作指引(試行)》的通知,要求各業(yè)務(wù)處結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,對(duì)照檢查審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理中的薄弱點(diǎn),認(rèn)真落實(shí)履行外部調(diào)查事項(xiàng)的審批程序、與有關(guān)單位負(fù)責(zé)人的溝通、規(guī)范重大事項(xiàng)查證與報(bào)告、規(guī)范審計(jì)組會(huì)議召開(kāi)及記錄、明確審計(jì)資料管理人員及責(zé)任、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)進(jìn)度管理、加強(qiáng)對(duì)不在審計(jì)報(bào)告中反映問(wèn)題的復(fù)核審理等規(guī)定,嚴(yán)格規(guī)范和約束自身行為,提高審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范水平和重大違法行為查處能力。(解甜甜)
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