審計署西安辦多措并舉加強(qiáng)審計現(xiàn)場管理
為規(guī)范審計組和審計人員的審計現(xiàn)場行為,進(jìn)一步提高效率,保證質(zhì)量,防范風(fēng)險,近日,審計署西安辦認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計署審計現(xiàn)場管理辦法》,在項目組織實施過程中采取多種措施加強(qiáng)審計現(xiàn)場管理。
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計署審計現(xiàn)場管理辦法》。審計署文件印發(fā)后,該辦及時進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),保證人手一份,并采取集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式組織學(xué)習(xí)活動,確保學(xué)習(xí)效果。
二是實行主審招標(biāo)和雙主審制度。該辦在日前組織的礦產(chǎn)資源審計項目中,實行主審招標(biāo)制度,符合條件的13名審計人員參與投標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場演講、領(lǐng)導(dǎo)提問、評委打分、綜合考核等環(huán)節(jié),評選出項目主審和計算機(jī)主審及小組主審6名。
三是落實審計組組長職責(zé)。審計組實行審計組組長負(fù)責(zé)制,明確審計組組長是審計現(xiàn)場業(yè)務(wù)、廉政、保密、安全等工作的第一責(zé)任人,并對審計實施方案和審計報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
四是嚴(yán)格執(zhí)行審計廉政和保密規(guī)定。審計組進(jìn)駐被審計單位時,及時組織被審計單位相關(guān)人員召開審計進(jìn)點會議,宣讀審計通知書,告知審計工作紀(jì)律相關(guān)規(guī)定,提出配合審計工作的要求,并在顯著位置張貼公示審計項目名稱、審計紀(jì)律八項規(guī)定及舉報電話、審計組聯(lián)系人及聯(lián)系方式等內(nèi)容。同時,要求審計組成員嚴(yán)格遵守國家保密法律法規(guī)和審計署保密規(guī)定,嚴(yán)格保守國家秘密、工作秘密和商業(yè)秘密,切實加強(qiáng)對涉密信息資料和涉密電子設(shè)備的安全保密管理。
五是嚴(yán)格執(zhí)行審計“四會”制度。即審前學(xué)習(xí)培訓(xùn)會、審中碰頭會、審后總結(jié)會和審計成果點評會,從制度上規(guī)范審計現(xiàn)場會議流程和內(nèi)容,提高了審計質(zhì)量,防范了審計風(fēng)險。(于建科)
一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計署審計現(xiàn)場管理辦法》。審計署文件印發(fā)后,該辦及時進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),保證人手一份,并采取集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合的方式組織學(xué)習(xí)活動,確保學(xué)習(xí)效果。
二是實行主審招標(biāo)和雙主審制度。該辦在日前組織的礦產(chǎn)資源審計項目中,實行主審招標(biāo)制度,符合條件的13名審計人員參與投標(biāo),經(jīng)現(xiàn)場演講、領(lǐng)導(dǎo)提問、評委打分、綜合考核等環(huán)節(jié),評選出項目主審和計算機(jī)主審及小組主審6名。
三是落實審計組組長職責(zé)。審計組實行審計組組長負(fù)責(zé)制,明確審計組組長是審計現(xiàn)場業(yè)務(wù)、廉政、保密、安全等工作的第一責(zé)任人,并對審計實施方案和審計報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
四是嚴(yán)格執(zhí)行審計廉政和保密規(guī)定。審計組進(jìn)駐被審計單位時,及時組織被審計單位相關(guān)人員召開審計進(jìn)點會議,宣讀審計通知書,告知審計工作紀(jì)律相關(guān)規(guī)定,提出配合審計工作的要求,并在顯著位置張貼公示審計項目名稱、審計紀(jì)律八項規(guī)定及舉報電話、審計組聯(lián)系人及聯(lián)系方式等內(nèi)容。同時,要求審計組成員嚴(yán)格遵守國家保密法律法規(guī)和審計署保密規(guī)定,嚴(yán)格保守國家秘密、工作秘密和商業(yè)秘密,切實加強(qiáng)對涉密信息資料和涉密電子設(shè)備的安全保密管理。
五是嚴(yán)格執(zhí)行審計“四會”制度。即審前學(xué)習(xí)培訓(xùn)會、審中碰頭會、審后總結(jié)會和審計成果點評會,從制度上規(guī)范審計現(xiàn)場會議流程和內(nèi)容,提高了審計質(zhì)量,防范了審計風(fēng)險。(于建科)
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