審計(jì)署西安辦推進(jìn)財(cái)務(wù)管理公開透明
近年來,審計(jì)署駐西安特派辦黨組堅(jiān)持“監(jiān)督別人首先監(jiān)督好自己的原則”,高度重視財(cái)務(wù)管理工作,細(xì)化預(yù)算編制,加強(qiáng)收支管理,推進(jìn)“陽光財(cái)務(wù)”,提高資金使用效益。該辦著力加強(qiáng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理工作,理順財(cái)務(wù)管理流程,完善了相關(guān)規(guī)章制度,財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理水平不斷提高。
一是牢固樹立預(yù)算意識(shí)和勤儉節(jié)約意識(shí),嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算和銀行賬戶管理、科學(xué)執(zhí)行預(yù)算,杜絕鋪張浪費(fèi),“三公經(jīng)費(fèi)”開支得到有效控制,重大的財(cái)務(wù)開支實(shí)行班子集體研究決策,由辦黨組研究決定,實(shí)現(xiàn)了由“一支筆”到“集體審簽”的轉(zhuǎn)變,增強(qiáng)了財(cái)務(wù)開支的公開透明度。
二是建立健全了審計(jì)項(xiàng)目工作量和經(jīng)費(fèi)管理預(yù)算審批制度,實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算管理和加強(qiáng)審計(jì)成本控制。
三是加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)、基建等內(nèi)部管理的內(nèi)部審計(jì)和跟蹤審計(jì),實(shí)現(xiàn)了對(duì)資產(chǎn)購置、項(xiàng)目招投標(biāo)等重要事項(xiàng)的全過程監(jiān)督。每年年終,堅(jiān)持財(cái)務(wù)、內(nèi)審、廉政和基建四個(gè)通報(bào)制度,保證財(cái)務(wù)開支公開透明,接受大家監(jiān)督。各項(xiàng)支出均嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,預(yù)決算的編制能夠做到科學(xué)、完整,預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,人員經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家津貼補(bǔ)貼政策,不存在擴(kuò)大公用經(jīng)費(fèi)開支范圍和超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算開支問題。
2010年,為了更好的完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,西安辦組織專人討論研究,制定改進(jìn)措施,規(guī)定審計(jì)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷方式由原來的審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后報(bào)賬更改為審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行中序時(shí)報(bào)賬。并同時(shí)研究修訂了《審計(jì)署西安特派辦審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法》《西安辦審計(jì)項(xiàng)目成本管理暫行辦法》等八項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,較好的解決了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度控制等問題。今年,該辦以控制公用經(jīng)費(fèi)、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為重點(diǎn),實(shí)行重大財(cái)務(wù)支出辦內(nèi)統(tǒng)一掛號(hào)、集體審簽的制度,將“陽光財(cái)務(wù)”落到了實(shí)處。(趙蕾)
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