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審計署重慶辦制定審計結果跟蹤檢查制度
【發(fā)布時間:2010年12月22日】
【來源:審計署重慶辦】
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    日前,審計署駐重慶特派辦在新審計準則要求基礎上,結合辦內(nèi)實際,制定了《審計署重慶特派辦審計結果跟蹤檢查管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》),明確了審計結果的定義、檢查方式、檢查要求等內(nèi)容,督促被審計單位和其他有關單位根據(jù)審計結果進行整改,以有效發(fā)揮審計作用,提高審計成果的利用率。

    一、明確審計結果涵蓋范圍。審計結果是指審計人員根據(jù)審計收集的取證材料,經(jīng)過專業(yè)判斷所得出的審計結論、審計意見和審計建議?!掇k法》明確審計結果主要包括審計報告、審計調查報告(含代擬稿)、審計決定和審計移送處理事項,也包括審計機關要求自行糾正的事項、審計建議?!掇k法》規(guī)定審計組所在處室負責審計結果的跟蹤,檢查審計整改情況,并在審計項目歸檔前提出檢查報告,并歸入審計檔案。

    二、規(guī)定了檢查方式和內(nèi)容。根據(jù)審計準則的最新要求,《辦法》規(guī)定審計組所在處室可以采取實地檢查或者了解、取得并審閱相關書面材料等方式檢查或者了解被審計單位和其他有關單位的整改情況,跟蹤審計結果。對于定期審計項目(如外資公證審計項目),審計組所在處室可以結合下一次審計,檢查或者了解被審計單位的整改情況?!掇k法》還規(guī)定了審計組在跟蹤檢查完成后,應提交檢查報告。檢查報告的內(nèi)容主要包括檢查工作開展情況、審計結果整改處理情況和沒有整改或者沒有完全整改事項的原因和建議等。

        三、提出了跟蹤的具體要求。 《辦法》分審計機關要求自行糾正事項的跟蹤、審計決定執(zhí)行跟蹤、審計建議采納情況跟蹤、審計移送處理事項跟蹤提出了較為具體詳細的要求。如對于自行糾正事項的跟蹤,《辦法》規(guī)定審計組應要求被審計單位在30日內(nèi)報送整改說明材料及證明材料(或與被審計單位對審計報告的反饋意見一同報送)。證明材料包括資金劃撥證明、賬務調整證明、補辦審批文件等。對于審計決定執(zhí)行的跟蹤,除規(guī)定審計組應在規(guī)定的時間內(nèi)檢查或者了解整改情況外,還規(guī)定法規(guī)處應及時提醒審計組所在處室跟蹤審計決定執(zhí)行情況,保證審計決定按時執(zhí)行完畢。對于審計建議采納和移送處理的跟蹤,為滿足特派辦年度考核需要,《辦法》還特別要求審計組所在處室應提出專項檢查報告。(陳渝)
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