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審計署京津冀辦以“三結(jié)合”認(rèn)真開展廉政跟蹤檢查工作
【發(fā)布時間:2010年07月29日】
【來源:審計署京津冀辦】
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    日前,審計署京津冀特派辦認(rèn)真按照審計署黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署,對審計署2010年統(tǒng)一組織的部分重點審計項目,認(rèn)真開展廉政跟蹤檢查,重點檢查了京滬高速鐵路建設(shè)審計等項目。該辦在借鑒以往檢查經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,努力做到“三結(jié)合”,促進(jìn)廉政跟蹤檢查工作更加嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實、高效。
    一是自我檢查與外部檢查相結(jié)合。檢查組精心設(shè)計了審計組執(zhí)行審計紀(jì)律廉政自查表,涵蓋了紀(jì)律公示、住宿就餐、用車辦公、活動開展、經(jīng)費使用、廉政教育、工作作風(fēng)、責(zé)任落實、工作記錄、思想政治等情況共十項內(nèi)容,提前發(fā)給審計組對照自查,相當(dāng)于給審計組先打一劑預(yù)防針,起到提醒和督促作用。深入審計現(xiàn)場后,檢查組采取召開座談會、實地考察、突擊檢查和暗訪等多種方式,對審計組執(zhí)行廉政紀(jì)律情況進(jìn)行外部檢查,并與審計組的自查結(jié)果逐一對照。
    二是“面對面”座談與“背對背”評測相結(jié)合。檢查組與審計組成員、被審計單位分別召開座談會,了解和掌握審計組執(zhí)行廉政規(guī)定、審計紀(jì)律和審計外勤經(jīng)費管理辦法等的實際情況、存在的問題與實際困難,聽取大家對如何執(zhí)行和落實好廉政規(guī)定、審計紀(jì)律和外勤經(jīng)費管理辦法的意見與建議。為便于相關(guān)人員如實反映情況,除召開座談會外,檢查組還做“背靠背”測評。檢查組采取向被審計單位、住宿就餐的賓館等單位的相關(guān)工作人員發(fā)放不記名調(diào)查問卷,問卷由填寫人自行投入加鎖意見箱的辦法,進(jìn)一步了解審計組執(zhí)行廉政規(guī)定情況和有無違反審計紀(jì)律現(xiàn)象。座談與測評相 結(jié)合,有利于檢查組更加全面真實地掌握審計組執(zhí)行廉政規(guī)定和遵守審計紀(jì)律的情況。
    三是廉政檢查與業(yè)務(wù)檢查相結(jié)合。檢查組重點關(guān)注審計組有無遺漏、篡改或者隱瞞審計發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)問題和案件線索。檢查之前,檢查組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)與該審計項目相關(guān)的基本業(yè)務(wù)知識和一些主要政策法規(guī),向法規(guī)處和辦公室等綜合部門詳細(xì)了解項目進(jìn)展情況。在現(xiàn)場檢查階段,檢查組調(diào)閱并認(rèn)真審核審計人員編寫的審計日記、審計工作底稿及審計證據(jù)材料、審計小組會議記錄、審計報告的匯總材料等,并與和審計報告(征求意見稿)等業(yè)務(wù)文書逐項核對,特別關(guān)注審計過程中發(fā)現(xiàn)的重要問題的原始記錄是否真實、完整、合規(guī),有無遺漏、篡改或者隱瞞審計發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)問題和案件線索。(陳 鋒)
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