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審計署長春辦以審促管 內(nèi)部審計做到“四個堅持”
【發(fā)布時間:2009年09月27日】
【來源:審計署長春辦】
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    為了切實加強機關(guān)財務(wù)管理,審計署駐長春特派辦黨組堅持用審計別人的標準審視自己,提出以“四個堅持”為保障,確?!耙詫彺俟堋眱?nèi)部審計目標實現(xiàn)。

    堅持制度建設(shè),建立健全監(jiān)督機制。2009年,結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動和長春辦實際情況,完善了《特派員辦公會議制度》、《現(xiàn)金管理制度》和《審計外勤經(jīng)費管理辦法》等,進一步明確了財務(wù)審批、執(zhí)行和監(jiān)督責任,健全了內(nèi)部監(jiān)督機制,使內(nèi)部審計有據(jù)可依。

    堅持特派員負責制,加大內(nèi)部審計力度。長春辦內(nèi)部審計工作由“一把手”主抓,責成具體業(yè)務(wù)處室承擔審計任務(wù),相關(guān)部門積極配合。同時,將定期審計和專項檢查結(jié)合起來。2009年上半年,不僅實施了年度內(nèi)部審計,還先后開展國庫集中支付和“小金庫”自查自糾兩次專項檢查。

    堅持周密部署,確保內(nèi)部審計質(zhì)量。抽調(diào)經(jīng)驗豐富的審計人員組成審計組,專門召開會議對內(nèi)部審計工作提出明確要求,詳細制定年度內(nèi)部審計工作實施方案,有針對性地確定審計重點,認真實施,不斷提高內(nèi)部審計工作水平。

    堅持認真整改,保障內(nèi)部審計工作成效。針對內(nèi)部審計查出的問題,長春辦召集相關(guān)部門負責人積極查找和分析原因,認真研究制定整改措施,切實完善內(nèi)部控制制度和規(guī)范財務(wù)管理,有效地發(fā)揮了內(nèi)部審計在加強審計機關(guān)自身建設(shè)中的作用。





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