近年來,審計署哈爾濱特派辦高度重視機關(guān)財務(wù)管理工作,始終堅持“合規(guī)與績效并重,切實服務(wù)審計大局”的總體目標(biāo),聚焦“四個強化”持續(xù)發(fā)力,推動全辦財務(wù)管理工作取得良好成效,提升機關(guān)財務(wù)精細(xì)化管理水平。
一、強化預(yù)算管理,推動預(yù)算高效執(zhí)行
該辦堅持抓好預(yù)算管理這一基礎(chǔ)工作,科學(xué)編制、細(xì)化管理、跟進(jìn)督促,推動預(yù)算高效執(zhí)行,提升財政資金使用績效。一是科學(xué)編制預(yù)算。注重結(jié)合以往經(jīng)驗和實際情況,深入分析,準(zhǔn)確測算,統(tǒng)籌研究,確保預(yù)算編制科學(xué)合理,預(yù)算內(nèi)容真實合規(guī)。二是全面細(xì)化預(yù)算。預(yù)算批復(fù)下達(dá)后,組織相關(guān)處室逐項梳理、分解、細(xì)化,詳細(xì)編制預(yù)算細(xì)化方案,經(jīng)特派員會議審定后下發(fā)執(zhí)行,促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行有據(jù)可依。三是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,強化日常跟進(jìn)督促,定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,兼顧執(zhí)行進(jìn)度與質(zhì)量,提高財政資金使用效益。四是推進(jìn)信息公開。堅持每年在辦內(nèi)公開財務(wù)預(yù)決算,定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,接受群眾監(jiān)督,增強預(yù)算信息公開透明度。
二、強化制度建設(shè),確保管理規(guī)范有序
該辦注重加強財務(wù)制度建設(shè),根據(jù)國家和署里相關(guān)制度規(guī)定,及時制定、修改、完善相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,進(jìn)一步夯實財務(wù)管理工作基礎(chǔ),推動相關(guān)工作規(guī)范有序開展。一是科學(xué)設(shè)定審批權(quán)限。嚴(yán)格遵守“先有預(yù)算、后批開支”的原則,實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級審批、分項授權(quán),更好地服務(wù)審計一線。二是優(yōu)化審核流程。加強日常財務(wù)審核,調(diào)整優(yōu)化審核流程,強化各層級審核責(zé)任,對每筆報銷票據(jù)的真實性、完整性逐級審核,確保內(nèi)容真實、要素齊全、流程合規(guī)。三是狠抓制度執(zhí)行。以署里和辦里的財務(wù)制度為抓手,加大制度學(xué)習(xí)和宣傳力度,推動各項制度落地執(zhí)行,進(jìn)一步規(guī)范報銷、核算、工資發(fā)放等行為,全面提升財務(wù)管理規(guī)范化、精細(xì)化水平。
三、強化業(yè)務(wù)創(chuàng)新,提升服務(wù)質(zhì)效
該辦不斷創(chuàng)新財務(wù)管理工作,提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平,保障機關(guān)高效運轉(zhuǎn),更好地服務(wù)新時代審計工作發(fā)展。積極創(chuàng)新財務(wù)審批方式,充分利用信息化手段,本著實用、便捷、高效的原則,將公務(wù)卡借款、現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬借款、機票購買等財務(wù)審批事項通過手機APP平臺實現(xiàn)“一鍵辦理”,做到隨時發(fā)起、即時審批、實時反饋,切實提高財務(wù)管理效率和服務(wù)水平。不斷細(xì)化財務(wù)崗位職責(zé),配齊配強財務(wù)人員,積極學(xué)習(xí)落實新版《政府會計準(zhǔn)則》各項要求,努力提升業(yè)務(wù)水平,在工作中注重結(jié)合特派辦審計工作特點,研究實行財務(wù)報銷網(wǎng)上審核,提高報銷審核工作效率,更好地為審計一線服務(wù)。
四、強化內(nèi)部監(jiān)督,促進(jìn)工作改進(jìn)提高
該辦高度重視內(nèi)部審計監(jiān)督,抓實內(nèi)部審計工作,把內(nèi)部審計作為改進(jìn)不足、提升財務(wù)管理水平的重要契機。每年由一名分管審計業(yè)務(wù)的辦領(lǐng)導(dǎo)掛帥,選派多個部門業(yè)務(wù)骨干組成內(nèi)部審計組,嚴(yán)格按照程序?qū)θk年度預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支情況進(jìn)行全面“體檢”。堅持“以高于別人的標(biāo)準(zhǔn)來審計自己,以強于別人的力度來監(jiān)督自己”,從嚴(yán)從細(xì)做好內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督的作用。對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題,辦分黨組專門召開會議進(jìn)行研究,深入分析,查找根源,落實責(zé)任,舉一反三,督促整改,同時將整改效果納入處室考核體系,切實通過內(nèi)部審計監(jiān)督促進(jìn)機關(guān)財務(wù)管理水平有效提升。
責(zé)任編輯:高天 |
【關(guān)閉】 【打印】 |