為進一步提高審計工作質(zhì)量和效率,更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,近日,審計署沈陽特派辦針對年初印發(fā)的《審計署沈陽特派辦關于貫徹落實審計署辦公廳關于進一步提高審計工作質(zhì)量和效率的幾點措施的實施意見》的執(zhí)行情況開展審計質(zhì)量檢查,取得了良好效果。
一是領導重視,全程指導。沈陽特派辦領導班子高度重視此次審計質(zhì)量檢查工作,要求法規(guī)處作為牽頭處室全面負責此次檢查工作,其他處室要積極配合,并明確重點檢查內(nèi)容。在開展質(zhì)量檢查過程中,辦領導班子兩次聽取檢查工作進展情況匯報,并針對質(zhì)量檢查結果,提出具體改進意見,并要求各處室以此次檢查為契機,認真研究,扎實整改,不斷提高審計工作質(zhì)量和效率。
二是周密部署,精心安排。為充分做好審計質(zhì)量檢查工作,沈陽特派辦結合前期調(diào)研情況制定了檢查方案,確定了延伸調(diào)查審批及建立臺賬情況、賬戶查詢及審批利用等4個方面為檢查重點內(nèi)容,并編制下發(fā)了調(diào)查表格。檢查中,以審計項目為切入點,采取項目實施處室自查和法規(guī)處抽查相結合的方式,針對統(tǒng)籌整合審計資源和人力資源、優(yōu)化審計業(yè)務流程、規(guī)范審計調(diào)查行為、嚴格控制現(xiàn)場審計時間、提升審計業(yè)務成果等多個方面內(nèi)容開展檢查。
三是總結成效,分析不足。結合調(diào)查表的反饋情況以及對各處室檢查結果,一方面充分總結沈陽特派辦在質(zhì)量控制、提高效率方面取得的良好成效;另一方面,認真查找不足,對發(fā)現(xiàn)的問題分析成因,并與各業(yè)務處充分溝通交流,及時指出癥結所在,取得了良好的檢查效果。
四是扎實整改,精益求精。針對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,沈陽特派辦提出了針對規(guī)范延伸調(diào)查行為、加強銀行賬戶協(xié)查單管理等4個方面的切實可行的改進意見,要求各處室嚴格規(guī)范延伸調(diào)查行為,及時履行審批手續(xù)并建立延伸臺賬;對查詢單管理和使用情況安排專人負責并將情況按季度報法規(guī)處;法規(guī)處定期召集各業(yè)務處審計質(zhì)量負責人,通報審計信息審理情況和提請注意事項,交流審計質(zhì)量管控經(jīng)驗。通過檢查,各處室針對存在的問題扎實整改,嚴格控制審計質(zhì)量,提高審計效率,防范審計風險,力求精益求精。(高?。?/p>
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