近期,為確保審計決定落實和審計查處問題得到全面整改,確保審計整改情況的真實性和全面性,貴州余慶縣審計局組成財政審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、政府投資審計、專項資金審計4個檢查組,深入各被審計單位開展審計整改情況專項檢查。
檢查組一是認(rèn)真聽取了被審計單位的審計整改情況匯報,對審計整改情況進(jìn)行了初步了解;二是現(xiàn)場查閱了有關(guān)會計賬薄、會計憑證、會計記錄、相關(guān)會議記錄資料,認(rèn)真核對了審計決定書的執(zhí)行情況、審計報告要求自行糾正事項落實情況、審計處理意見和審計建議采納情況、以及內(nèi)控制度建立健全和完善情況等,抽查了固定資產(chǎn)登記及管理使用情況;三是與被審計單位之前上報的整改證明材料一一進(jìn)行對比,據(jù)實填寫審計結(jié)果整改情況檢查登記表,在檢查結(jié)束時梳理后形成檢查情況報告。
在各被審計單位的大力支持和積極配合下,檢查工作得以順利完成,審計整改情況整體較好,審計決定執(zhí)行率達(dá)96%,審計建議采納率達(dá)90%,目前已上交財政資金51萬元、調(diào)賬處理資金55萬元、歸還原渠道資金14,326萬元,已采納審計建議530余條。隨后該局將按法律法規(guī)的規(guī)定,把本次審計整改的專項檢查情況寫進(jìn)2015年度審計工作報告中,實事求是、原原本本地向縣人大常委會報告,自覺接受縣人大常委會的監(jiān)督和評議。(唐飛)
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