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景德鎮(zhèn):六項措施促進發(fā)揮內(nèi)部審計功能作用
【發(fā)布時間:2015年12月01日】
【來源:江西省景德鎮(zhèn)市審計局】
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為充分發(fā)揮內(nèi)部審計功能和作用,有效整合內(nèi)部審計資源,近年來,江西省景德鎮(zhèn)市審計局對現(xiàn)有內(nèi)部審計資源進行整合和優(yōu)化,形成國家和內(nèi)部審計合力,達到“1+1>2”的效果,促進審計資源使用效率最大化。

一是完善網(wǎng)絡(luò)。構(gòu)建起較為完善的內(nèi)部審計網(wǎng)絡(luò),該市內(nèi)部審計師協(xié)會涵蓋市直行政事業(yè)單位、金融機構(gòu)、重要政府部門、高等院校、國有大中型企業(yè)、民營骨干企業(yè)等。

二是建立專家?guī)臁?/strong>積極開展審計專家?guī)斓慕⒐ぷ?,對專家信息進行整理歸納,對其工作單位、聯(lián)系方式、專業(yè)特長、審計成果、審計紀律執(zhí)行情況、優(yōu)缺點分析等進行電子數(shù)據(jù)化管理,截止目前,專家?guī)旌w土木工程、財政金融、計算機、法律等專業(yè)人才40余人。

三是統(tǒng)籌內(nèi)審人員力量。探索性安排內(nèi)部審計人員參加國家審計項目,實現(xiàn)審計人員知識結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢互補,提高審計成效。

四是利用內(nèi)審成果資源。審計過程中在對內(nèi)部審計機構(gòu)審計成果進行風險評估的基礎(chǔ)上,積極利用其工作成果,尤其是內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題線索,避免工作的重復,降低審計成本,提高審計效率。

五是積極組織業(yè)務(wù)培訓,搭建溝通交流平臺。近年來組織內(nèi)審人員參加審計業(yè)務(wù)培訓168人次,參加審計沙龍10余次,出刊《瓷都審計》10余期,有力提升了內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)能力。該市內(nèi)審工作從無到有,發(fā)展迅速,取得較好成績,景德鎮(zhèn)焦化集團、人民銀行等6家優(yōu)秀內(nèi)審工作部門以及12名優(yōu)秀內(nèi)審工作者被給予表彰。

六是促進內(nèi)審機構(gòu)充分發(fā)揮監(jiān)督職能。內(nèi)審機構(gòu)在履行好財務(wù)收支等監(jiān)督職責的同時,還不斷更新工作理念、創(chuàng)新工作思路。例如該市焦化集團內(nèi)審機構(gòu)探索購買社會服務(wù)開展審計,彌補了內(nèi)部審計力量不足的問題,提高審計效率,更好實現(xiàn)了審計的總體目標,有的內(nèi)審機構(gòu)探索開展所屬企業(yè)單位領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計以及所屬企業(yè)單位建設(shè)項目工程審計,創(chuàng)新了審計方法,履行了內(nèi)部審計監(jiān)督職責。(江志群)

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