河北審計廳三項舉措推進權力運行監(jiān)控機制建設
2013年以來,河北省審計廳認真貫徹落實十八屆三中全會精神,采取多種措施,加大廉政風險防控,深化權力運行監(jiān)控機制建設,取得一定成效。
一是清權確權,深查廉政風險。按照審計工作實際,遵循審計權力運行規(guī)律,結合廳機關標準化體系建設,河北省審計廳對審計權力的重要環(huán)節(jié)進行了分析研究,并將全部行政權力重新納入廉政風險查找范圍,對廉政風險點進行重新梳理,重新確定權力分解模式,修訂了《河北省審計廳權力運行廉政風險等級目錄》《權力運行流程圖》,共清理出18項審計權力,查找出36個廉政風險點,制定防控措施37條。通過細化各項權力和工作流程,加大了廉政風險預警力度,有效地降低了廉政風險系數(shù)。同時,河北省審計廳還不斷完善防控制度,對審計權力運行的關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督,逐步建立了權力運行風險預警收集、管理、處置、督查等相關制度。
二是規(guī)范權力程序,完善議事規(guī)則。為了進一步貫徹落實集體領導和分工負責原則,提高黨組科學決策水平,對集體研究的“三重一大”具體事項及決策程序進行了規(guī)范,重新修訂了《中共河北省審計廳黨組議事規(guī)則》。首先確立了民主集中制原則等黨組議事的三項基本原則,然后明確了黨組議事的范圍包括重要決策、大額支出等方面的七項具體內容,還規(guī)范了召開會議的具體程序和要求,通過完善議事規(guī)則,較好地健全了領導班子議事決策和工作制度,增強了對領導班子和領導干部權力運行制約和監(jiān)督。
三是推進內部信息公開,保障知情權。為加大推進權力公開透明運行,將機關內部信息進行了歸納梳理并形成了目錄,通過審計專網(wǎng)面向全省審計系統(tǒng)內部公開,切實保障了全省審計人員的知情權,使審計權力得到了有效監(jiān)督。同時,專門研究制訂了《河北省審計廳內部信息公開管理辦法(試行)》和《內部信息公開事項目錄》,對機關的人員錄用、干部任免、人員獎懲、政府采購等13個方面24個內部事項進行了規(guī)范,并對各類內部事項的公開范圍、公開途徑、公開程序、公開時限進行了明確規(guī)定。對未按規(guī)定和時限要求公開內部信息的單位,由駐廳監(jiān)察室視情況給予通報批評并追究責任。(韓冰 劉穎)
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