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甘肅:對(duì)審計(jì)整改情況開展專項(xiàng)檢查 審計(jì)整改率達(dá)到97.36%
【發(fā)布時(shí)間:2013年08月01日】
【來源:甘肅省審計(jì)廳】
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    為更好地履行審計(jì)監(jiān)督職能,維護(hù)審計(jì)的公信力和執(zhí)行力,甘肅省審計(jì)廳著力推動(dòng)審計(jì)重心轉(zhuǎn)移, 在注重抓好審計(jì)質(zhì)量的同時(shí),不斷加大審計(jì)查出問題的整改督查力度,促進(jìn)有效運(yùn)用審計(jì)成果。根據(jù)甘肅省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》,今年7月,由該廳法規(guī)處牽頭、駐廳紀(jì)檢監(jiān)察室參與,對(duì)2012年8月至2013年6月省廳直接實(shí)施的59個(gè)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)組跟蹤回訪審計(jì)整改的情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,對(duì)其中11個(gè)重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目被審計(jì)單位審計(jì)整改情況進(jìn)行了實(shí)地督查。

    督查組深入被審計(jì)單位,依據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和審計(jì)建議,審查了相關(guān)會(huì)計(jì)賬務(wù)賬目及相關(guān)資料,逐一核實(shí)整改落實(shí)情況。督查中,一方面針對(duì)被審計(jì)單位存在的問題,幫助分析產(chǎn)生問題的深層次原因,指導(dǎo)建立健全規(guī)章制度。另一方面宣講審計(jì)整改工作的重要意義,切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)整改的自覺性和主動(dòng)性。宣傳財(cái)經(jīng)法律法規(guī),促進(jìn)依法管財(cái)、依法理財(cái)。 

    督查結(jié)果表明,按照“誰審計(jì)誰督促整改”的原則,該廳各審計(jì)組把審計(jì)整改作為審計(jì)工作的重要組成部分,通過“跨前一步促整改,跟蹤回訪看整改”等多種方式,積極跟蹤回訪審計(jì)整改情況。并能幫助被審計(jì)單位制定措施,建章立制,從源頭上加強(qiáng)規(guī)范;被審計(jì)單位在審計(jì)決定規(guī)定執(zhí)行期限內(nèi)向該廳如實(shí)報(bào)告了審計(jì)整改結(jié)果。單位主要負(fù)責(zé)人能充分認(rèn)識(shí)審計(jì)整改工作的重要性和必要性,認(rèn)真落實(shí)甘肅省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》,正視審計(jì)查出的問題,不隱瞞、不回避,逐項(xiàng)梳理后制定整改計(jì)劃,并舉一反三查找薄弱環(huán)節(jié)。做到從主觀方面找根源,從制度建設(shè)上補(bǔ)漏洞。經(jīng)統(tǒng)計(jì),整改率為97.36%,審計(jì)建議采納率達(dá)到100%,建立健全內(nèi)部管理控制制度41項(xiàng)。對(duì)該廳移送的審計(jì)事項(xiàng),能組織專門力量進(jìn)一步查證核實(shí),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人分別依規(guī)給予了黨紀(jì)、政紀(jì)處分和通報(bào)批評(píng)。

    督查結(jié)束后,甘肅省審計(jì)廳以審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)形式,向省委、省人大、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委和相關(guān)被審計(jì)單位、廳機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)處室通報(bào)了檢查督查結(jié)果。并對(duì)下一步審計(jì)整改工作提出了以下要求:

    一要進(jìn)一步加大審計(jì)整改督查力度。審計(jì)是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“瞭望臺(tái)”,是財(cái)經(jīng)紀(jì)律的“監(jiān)督哨”,是反腐倡廉的“預(yù)防針”。各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要繼續(xù)將審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)整改作為審計(jì)工作的兩大主題,當(dāng)好國家利益的捍衛(wèi)者,公共資金的守護(hù)者和權(quán)力監(jiān)督的“緊箍咒”。

    二要嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改報(bào)告制度。被審計(jì)單位要在審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定生效之日起30日內(nèi),向?qū)徲?jì)部門報(bào)送審計(jì)整改工作方案,在審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定執(zhí)行期限內(nèi)報(bào)送審計(jì)整改結(jié)果,對(duì)尚未整改到位的問題,要說明原因,提出后續(xù)整改計(jì)劃,做到整改一項(xiàng)報(bào)送一項(xiàng)。

    三要加強(qiáng)審中整改力度。審計(jì)組在審計(jì)實(shí)施過程中,應(yīng)當(dāng)及時(shí)督促被審計(jì)單位整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)審計(jì)期間已經(jīng)整改的問題,要將整改情況在審計(jì)報(bào)告中予以反映,以體現(xiàn)被審計(jì)單位的整改態(tài)度,實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的真正目的。審計(jì)組要繼續(xù)加大審計(jì)后問題整改跟蹤檢查力度,緊盯整改不放松。督促被審計(jì)單位及時(shí)、如實(shí)報(bào)送審計(jì)整改結(jié)果。

    四要審中檢查與審后督查相結(jié)合。對(duì)于定期審計(jì)項(xiàng)目,審計(jì)組要將以前年度被審計(jì)單位審計(jì)整改情況列入本次審計(jì)實(shí)施方案中的一個(gè)審計(jì)事項(xiàng),檢查了解整改情況,取得相關(guān)證明材料,并在審計(jì)報(bào)告的審計(jì)評(píng)價(jià)部分和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題部分做一反映。負(fù)責(zé)督查的部門,要定期匯總審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)整改情況,對(duì)問題較多或?qū)徲?jì)組反映整改力度不大的被審計(jì)單位,要實(shí)地督查督辦,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到全面有效整改。(李保民)
                                          
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