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湖北荊門市出臺《委托內(nèi)部審計機構(gòu)開展經(jīng)濟責(zé)任審計操作辦法》
【發(fā)布時間:2011年06月10日】
【來源:湖北省荊門市審計局】
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    為有效緩解審計人員少與任務(wù)重的矛盾,進一步整合審計資源和力量,推進審計事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,近日,湖北省荊門市審計局根據(jù)該市經(jīng)濟責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組的意見,出臺了《委托內(nèi)部審計機構(gòu)開展經(jīng)濟責(zé)任審計操作辦法》。

    《辦法》主要由內(nèi)部審計機構(gòu)承辦條件、實施經(jīng)濟責(zé)任審計工作程序及實施經(jīng)濟責(zé)任審計紀律和責(zé)任要求三部分組成。該局將部分副縣級單位負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計項目,委托給內(nèi)部審計機構(gòu)健全、人員配備齊全的主管部門進行審計。要求內(nèi)部審計機構(gòu)承辦經(jīng)濟責(zé)任審計項目審計組成員必須達到兩人(含兩人)以上,并不得委托社會中介組織參與經(jīng)濟責(zé)任審計工作。

    《辦法》規(guī)定,內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)該局下達的經(jīng)濟責(zé)任審計委托書,組成審計組,并在其指導(dǎo)下,按照經(jīng)濟責(zé)任審計的程序和要求進行審計。審計組在審計中發(fā)現(xiàn)被審計單位內(nèi)部控制制度重大缺陷或者重大違法違紀問題時,要及時報告該局,該局及時安排審計人員調(diào)查處理。現(xiàn)場審計結(jié)束,以內(nèi)部審計機構(gòu)的名義征求被審計對象和單位的意見,以內(nèi)部審計機構(gòu)所在單位的名義擬定經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果報告,并報送該局。對被審計對象或單位違反國家規(guī)定的財政、財務(wù)收支行為,需要依法給予處理、處罰的,由該局核實后,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定。并要求內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果,負責(zé)督促被審計對象或單位進行審計整改,并將審計整改情況書面報告該局。

    《辦法》指出,內(nèi)部審計機構(gòu)必須確保經(jīng)濟責(zé)任審計項目質(zhì)量,并對經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果的真實性、完整性、合法性負責(zé)。審計組組長為審計項目質(zhì)量第一責(zé)任人,內(nèi)部審計機構(gòu)所在單位負責(zé)人對審計項目質(zhì)量進行把關(guān)。該局對審計項目質(zhì)量實行責(zé)任追究。發(fā)現(xiàn)審計組及成員違反相關(guān)紀律、保密規(guī)定,或與被審計單位和被審計人串通舞弊、或發(fā)現(xiàn)被審計單位內(nèi)部控制制度重大缺陷或者重大違法違紀問題不報告等違紀違規(guī)行為的,報組織部門進行組織處理,情節(jié)較重的,移交有關(guān)部門處理。

    《辦法》強調(diào),審計組及其成員應(yīng)當(dāng)依法審計、客觀公正、實事求是。必須嚴格執(zhí)行審計“八不準”工作紀律及中央、省、市有關(guān)廉政規(guī)定,始終保持審計工作的獨立性,必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)保密規(guī)定,嚴禁泄露國家秘密或被審計單位的商業(yè)秘密。(李雪鋒)   
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