貴州貴陽(yáng)云巖區(qū)審計(jì)局強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)行力
提高審計(jì)執(zhí)行力是履行維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序職能,發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的必然要求,貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)審計(jì)局采取有力措施,確保審計(jì)執(zhí)行力的落實(shí):
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。云巖審計(jì)局在建立健全內(nèi)部規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,對(duì)審計(jì)責(zé)任從項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)復(fù)核到審計(jì)落實(shí)都進(jìn)行了明確,把職責(zé)落實(shí)到崗,責(zé)任落實(shí)到人,有效防止審計(jì)執(zhí)法過(guò)程中的隨意性,強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法的監(jiān)督力度,進(jìn)一步完善落實(shí)審計(jì)工作分級(jí)負(fù)責(zé)制度和過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制。
二是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)論跟蹤監(jiān)督檢查。該局成立審計(jì)跟蹤督查組,對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行督查。并要求每個(gè)審計(jì)小組必須在法定時(shí)間以內(nèi),及時(shí)到被審計(jì)單位檢查其對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,幫助被審計(jì)單位進(jìn)一步建立完善內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度,以確保審計(jì)決定執(zhí)行到位,使審計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
三是實(shí)行全員責(zé)任制。全局人員進(jìn)行承諾,局檢查組及時(shí)督查,將審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程納入督查范圍,特別是對(duì)審計(jì)小組落實(shí)審計(jì)決定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并將督查結(jié)果納入年終項(xiàng)目考評(píng)。
2010年,該局對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目及審計(jì)調(diào)查中提出應(yīng)糾正的49條問(wèn)題和審計(jì)建議的落實(shí)情況,逐一進(jìn)行了檢查。已整改落實(shí)42條,整改落實(shí)率達(dá)85.71%;正在落實(shí)期的7條,占14.28%。經(jīng)檢查大多數(shù)單位均能積極認(rèn)真地進(jìn)行整改,查漏補(bǔ)缺,完善規(guī)章制度,加強(qiáng)財(cái)政、財(cái)務(wù)資金的管理。通過(guò)對(duì)整改情況的檢查,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步增強(qiáng)了依法落實(shí)審計(jì)決定的觀念,增強(qiáng)了落實(shí)審計(jì)決定的自覺(jué)性,維護(hù)了審計(jì)決定的權(quán)威性和法律法規(guī)的嚴(yán)肅性,進(jìn)一步提升了審計(jì)整改工作效果。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。云巖審計(jì)局在建立健全內(nèi)部規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,對(duì)審計(jì)責(zé)任從項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)復(fù)核到審計(jì)落實(shí)都進(jìn)行了明確,把職責(zé)落實(shí)到崗,責(zé)任落實(shí)到人,有效防止審計(jì)執(zhí)法過(guò)程中的隨意性,強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法的監(jiān)督力度,進(jìn)一步完善落實(shí)審計(jì)工作分級(jí)負(fù)責(zé)制度和過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制。
二是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)論跟蹤監(jiān)督檢查。該局成立審計(jì)跟蹤督查組,對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行督查。并要求每個(gè)審計(jì)小組必須在法定時(shí)間以內(nèi),及時(shí)到被審計(jì)單位檢查其對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,幫助被審計(jì)單位進(jìn)一步建立完善內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度,以確保審計(jì)決定執(zhí)行到位,使審計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
三是實(shí)行全員責(zé)任制。全局人員進(jìn)行承諾,局檢查組及時(shí)督查,將審計(jì)項(xiàng)目全過(guò)程納入督查范圍,特別是對(duì)審計(jì)小組落實(shí)審計(jì)決定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并將督查結(jié)果納入年終項(xiàng)目考評(píng)。
2010年,該局對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目及審計(jì)調(diào)查中提出應(yīng)糾正的49條問(wèn)題和審計(jì)建議的落實(shí)情況,逐一進(jìn)行了檢查。已整改落實(shí)42條,整改落實(shí)率達(dá)85.71%;正在落實(shí)期的7條,占14.28%。經(jīng)檢查大多數(shù)單位均能積極認(rèn)真地進(jìn)行整改,查漏補(bǔ)缺,完善規(guī)章制度,加強(qiáng)財(cái)政、財(cái)務(wù)資金的管理。通過(guò)對(duì)整改情況的檢查,促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步增強(qiáng)了依法落實(shí)審計(jì)決定的觀念,增強(qiáng)了落實(shí)審計(jì)決定的自覺(jué)性,維護(hù)了審計(jì)決定的權(quán)威性和法律法規(guī)的嚴(yán)肅性,進(jìn)一步提升了審計(jì)整改工作效果。
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