浙江衢州衢江區(qū):審計意見整改措施得力成效明顯
近日,由浙江省衢州市衢江區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)財政局、區(qū)審計局聯(lián)合組成的審計意見整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組對2008年度審計意見整改落實情況開展了集中督查工作。督查結(jié)果表明,被審計單位高度重視審計意見的整改落實工作,措施有力,收效明顯。
領(lǐng)導(dǎo)重視,強調(diào)整改。衢江區(qū)委書記朱建華多次在全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位部門領(lǐng)導(dǎo)參加的大會上強調(diào)和重申審計意見整改落實的重要性,在區(qū)紀(jì)委十一屆四次全體會議上要求建立審計整改工作報告制度和審計整改工作聯(lián)動機制,并對落實審計意見整改工作提出了五點意見:一是所有審計報告出來后,由區(qū)紀(jì)委監(jiān)察牽頭,組織、審計、財政部門參加,以集體或單獨的形式向被審計單位進(jìn)行反饋,反饋時要求被審計單位班子全體參加;二是反饋會上要明確具體的整改時間,涉及制度建設(shè)的也要限時整改;三是被審計單位要寫出書面整改報告,向區(qū)審計意見整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組報告整改落實情況;四是審計部門收到整改報告后,要進(jìn)行整改落實情況回頭看,對審計意見要求整改的內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查驗收,防止書面整改、實際不整改、形式整改內(nèi)容不整改、局部整改、關(guān)鍵不整改;五是對審計意見的整改落實要動真格,對整改不到位的單位要在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評,并依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。
部門聯(lián)動,督查整改。為切實抓好審計意見整改落實工作,提高政府性資金使用績效,該區(qū)由區(qū)委辦公室發(fā)文成立了衢江區(qū)審計意見整改督查領(lǐng)導(dǎo)小組。該領(lǐng)導(dǎo)小組由區(qū)紀(jì)委書記擔(dān)任組長,區(qū)委組織部、區(qū)財政局、區(qū)審計局為成員單位,并以區(qū)委辦發(fā)[2009]30號文件下發(fā)到全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)屬各單位。
督查到位,不留死角。在審計意見整改督查中,督查領(lǐng)導(dǎo)小組對被審單位需整改的問題列出詳細(xì)清單,逐項進(jìn)行督查,并詳細(xì)檢查整改記錄、會計賬冊、整改措施等。督查小組根據(jù)檢查情況進(jìn)行綜合評估,得出整改是否合格的結(jié)論。對整改落實措施不力的給予嚴(yán)肅批評,并提出限時整改的要求和再次回訪督查的時間;對整改不主動、不積極、應(yīng)付督查、措施不力的在全區(qū)范圍內(nèi)作通報批評。
通過多項整改督查措施,該區(qū)審計意見整改督查取得了明顯成效。被督查的9個被審計單位28條審計整改意見,經(jīng)審計督查回訪后,已完全整改的18條,部分整改的4條,另有6條屬歷史遺留問題的責(zé)成限時整改。審計督查后,9家被審單位共收回應(yīng)收款131.59萬元,追回被挪用侵占專項資金8.9萬元,有6家被審單位出臺和完善管理制度8項。
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