近年來,內(nèi)蒙古自治區(qū)固陽縣審計(jì)局在確保審深審?fù)浮⒊浞职l(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用的同時(shí),探索建立“五大機(jī)制”,扎實(shí)抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改。
一是建立審計(jì)整改責(zé)任落實(shí)機(jī)制。按照審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)清單化、管理臺(tái)賬化要求,進(jìn)一步壓實(shí)整改工作的主體責(zé)任、直接責(zé)任、跟蹤督促責(zé)任,明確分工、職責(zé)權(quán)限和完成時(shí)限,確保責(zé)任到人、分工明確,為扎實(shí)抓好審計(jì)整改工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二是建立審計(jì)整改對(duì)賬銷號(hào)機(jī)制。堅(jiān)持“誰審計(jì),誰負(fù)責(zé)整改”的原則,由審計(jì)組建立審計(jì)整改跟蹤臺(tái)賬,推行“問題清單”和“整改清單”制,對(duì)審計(jì)整改情況實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
三是建立審計(jì)整改聯(lián)動(dòng)機(jī)制。推動(dòng)縣政府出臺(tái)《固陽縣審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議制度》,建立由分管縣領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任召集人,紀(jì)委監(jiān)委、組織、編辦、審計(jì)、財(cái)政、人社等部門有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議制度,明確聯(lián)席會(huì)議成員單位職責(zé),定期召開會(huì)議,通報(bào)審計(jì)查出的問題,研究審計(jì)整改工作,落實(shí)審計(jì)整改責(zé)任。
四是建立審計(jì)整改督查問責(zé)機(jī)制??h政府督查部門對(duì)審計(jì)整改落實(shí)不到位,以及審計(jì)整改中遇到的典型性問題和疑難事項(xiàng)開展專項(xiàng)督查,進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)整改。同時(shí),對(duì)不履行整改責(zé)任,存在虛假整改、推諉拖延、整改落實(shí)不力而導(dǎo)致違規(guī)違紀(jì)問題屢審屢犯的,縣審計(jì)局將依據(jù)有關(guān)規(guī)定,提請(qǐng)縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部對(duì)被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談、誡勉談話;造成不良影響或后果的,視情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任。
五是建立審計(jì)整改結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。被審計(jì)單位把審計(jì)整改落實(shí)情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策范圍,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況納入縣政府日常督查與年終考核及所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)內(nèi)容,并作為領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核、述職述廉的重要依據(jù)。(賀浩然)
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