加強重大財政資金安全風險源頭防范
天津市審計局研究編制《關于重大財政資金管理使用審計監(jiān)督重點的工作提示函》,印發(fā)市級各有關行業(yè)主管部門、屬地黨委政府及資金使用各項目單位,加強風險源頭防范,確保重大財政資金科學、規(guī)范、高效管理使用。圍繞五個層面提出38項審計監(jiān)督重點,聚焦發(fā)展改革部門履行項目統(tǒng)籌推動職責,重點關注開展項目申報審核、要素保障、情況監(jiān)測等方面情況。聚焦財政部門履行資金監(jiān)督管理職責,重點關注預算下達、資金撥付、績效評價、結(jié)果運用等方面情況。聚焦各行業(yè)主管部門重大財政資金管理使用職責及對所在領域的行業(yè)監(jiān)管責任,重點關注項目申報、業(yè)務管理、財務管理、績效管理等方面情況。聚焦各屬地黨委政府組織領導職責,重點關注自查評估、資金監(jiān)管、績效管理等方面情況。聚焦各項目實施單位資金安全主體責任,重點關注重大經(jīng)濟事項決策、建設項目管理、專項資金管理、內(nèi)部管理監(jiān)督等方面情況。要求各單位重視重大財政資金安全高效管理使用,堅決扛起各環(huán)節(jié)的主體責任、工作責任和監(jiān)管責任,按照“誰主管,誰負責”原則強化全過程監(jiān)管,嚴把質(zhì)量關、安全關、廉潔關;增強“源頭防范”主動意識,緊盯資金流、項目流、實物量等要素,充分發(fā)揮內(nèi)部審計作用,認真對照審計監(jiān)督重點開展自查自糾,將風險處置于萌芽階段;嚴肅財經(jīng)紀律,守牢底線紅線,對于騙取套取、擠占挪用、貪污侵占等違法違規(guī)行為從嚴從重查處,確保重大財政資金用足、用好、用出效益。
出臺工作方案貫徹落實中央和審計署決策部署
河南省審計廳黨組先后召開3次專題會議,研究貫徹落實系列重要會議精神的具體舉措,制定《關于貫徹落實習近平總書記重要講話精神及中央、審計署、我省重要會議精神的工作方案》,明確13項具體措施。堅持對標對表,聚焦河南審計機關應該做什么、能做成什么,以完善制度機制為切入點,著力加強審計工作規(guī)范,提升審計工作水平。圍繞貫徹黨的二十屆三中全會精神,明確要全面了解財政、金融、國企國資等重點領域改革部署情況,制定加大審計監(jiān)督力度促進全面深化改革的指導意見,謀劃促進改革相關審計項目。圍繞健全黨領導審計的制度機制,明確要優(yōu)化完善年度審計報告、審計結(jié)果報告、審計工作報告“三個報告”報告機制,制定省委審計委員會領導同志指示批示落實情況工作指引,定期向省委審計委員會報送省轄市審計成果。圍繞加強各類監(jiān)督貫通協(xié)同,明確要采取“1+N”模式,制定審計結(jié)果運用總體辦法,并分別完善與組織、政法、國資、金融監(jiān)管等各部門的具體協(xié)作辦法。圍繞推進審計整改,明確要制定深化審計整改總體格局的實施意見,并結(jié)合年度省級預算執(zhí)行審計報告反映的問題,制定審計整改總體方案。圍繞推進審計“一盤棋”,明確要制定推進全省審計工作“一盤棋”的實施意見,推動全省審計機關加強上下聯(lián)動、橫向協(xié)作、銜接配合,更好服務保障全國審計“一盤棋”。圍繞提升審計質(zhì)量,明確要制定全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計、社保審計業(yè)務評價辦法,組織開展優(yōu)秀審計案例評選,更好發(fā)揮獎懲激勵作用。圍繞加強自身建設,明確要制定全面打造河南審計鐵軍的指導意見,著力強化政治建設、專業(yè)能力、職業(yè)精神和作風紀律,為新時代審計事業(yè)發(fā)展提供堅強組織保證和人才支撐。
完成機關檔案“三合一”制度編制
重慶市審計局按照國家和市級檔案部門“三合一”制度編制要求,開展機關檔案“三合一”編制工作并于近日完成,印發(fā)《重慶市審計局機關檔案分類方案、文件材料歸檔范圍和檔案保管期限表“三合一”制度》。此項制度的制定結(jié)合市審計局工作實際和發(fā)展需要,在一級檔案門類中增設專業(yè)、科技、網(wǎng)頁信息檔案,著力構(gòu)建覆蓋面更加廣泛、內(nèi)容更加豐富、結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化的檔案資源體系。全面推行檔案“三合一”制度,進一步優(yōu)化檔案資源結(jié)構(gòu),加強檔案資源質(zhì)量管控,不斷提升機關檔案資源管理的科學化、規(guī)范化、標準化水平。指導區(qū)縣審計局完善“三合一”制度編制工作,在審計系統(tǒng)建立起門類齊全,結(jié)構(gòu)合理,切實可行的全覆蓋檔案“三合一”制度體系,不斷推進審計系統(tǒng)檔案管理工作規(guī)范化發(fā)展。
出臺推進內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案
甘肅省委審計委員會辦公室、省審計廳制定出臺《甘肅省關于推進內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案(2025—2027)》,圍繞9個方面重點任務,提出22項具體工作舉措。強調(diào)要健全內(nèi)部審計領導體制機制,建立完善內(nèi)部審計工作制度,突出內(nèi)部審計工作重點,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,提升內(nèi)部審計項目質(zhì)量,強化審計整改及結(jié)果運用,創(chuàng)新審計工作方法,加強內(nèi)部審計人才隊伍建設,深化對內(nèi)部審計工作的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。提出強化組織領導、靠實工作責任、加強督促檢查三項保障措施,要求全省各級審計機關深刻認識提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量的重要意義,加強組織領導,定期開展指導監(jiān)督,積極搭建分享經(jīng)驗的交流平臺,多形式、多層次宣傳推介各單位好經(jīng)驗好做法。各相關單位要結(jié)合工作實際,壓實責任、強化措施,不斷提升審計項目質(zhì)量。
策劃編輯:趙方
責任編輯:何曉源 |
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