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制定內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作要點、開展審計整改現(xiàn)場督查……關(guān)注本期審計動態(tài)
【發(fā)布時間:2024年07月08日】
【來源:相關(guān)審計機關(guān) 】
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出臺內(nèi)部管理干部經(jīng)濟責(zé)任審計辦法

天津市委審計委員會辦公室、市審計局、市經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室聯(lián)合印發(fā)《天津市部門和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計辦法(試行)》。要求各單位黨組織、董事會(或主要負(fù)責(zé)人)要把“系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理”理念貫徹到對內(nèi)管干部的經(jīng)濟責(zé)任審計工作中;各單位內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)科學(xué)配置審計資源,創(chuàng)新組織方式,探索推動內(nèi)管干部經(jīng)濟責(zé)任審計與其他審計項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、與全市經(jīng)濟安全審計監(jiān)督網(wǎng)格化治理工作成果互通、與審計監(jiān)督智慧治理平臺數(shù)據(jù)共享。市區(qū)兩級經(jīng)責(zé)聯(lián)席會議及其辦公室應(yīng)當(dāng)加強對內(nèi)管干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作的指導(dǎo)監(jiān)督,各主管部門應(yīng)按要求將上年度本系統(tǒng)開展內(nèi)管干部經(jīng)濟責(zé)任審計的報告和整改情況報送同級經(jīng)責(zé)聯(lián)席辦備案;市區(qū)兩級審計委員會辦公室、審計局在對單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部實施經(jīng)濟責(zé)任審計時,應(yīng)當(dāng)將其開展內(nèi)管干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作情況、整改落實情況、年度報備情況等作為審計重點關(guān)注內(nèi)容。

制定全省內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作要點

江蘇省委審計委員會辦公室、省審計廳印發(fā)《2024年度全省內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作要點》。要求各級審計機關(guān)不斷推動健全內(nèi)部審計工作機制,包括細(xì)化實化單位黨組織對內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)、完善內(nèi)部審計業(yè)務(wù)規(guī)范、強化與行業(yè)主管部門的協(xié)同聯(lián)動、推動建立國有企業(yè)總審計師制度等;持續(xù)優(yōu)化指導(dǎo)監(jiān)督方式,引導(dǎo)內(nèi)部審計機構(gòu)圍繞黨委、政府的中心工作、重點任務(wù)開展監(jiān)督,適時開展監(jiān)督檢查,幫助內(nèi)部審計提高質(zhì)量、提升地位;推動內(nèi)部審計機構(gòu)按規(guī)定向同級審計機關(guān)報備資料,并探索建設(shè)內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督管理系統(tǒng);主動服務(wù)內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展,認(rèn)真謀劃好本地區(qū)內(nèi)部審計長遠發(fā)展,及時總結(jié)經(jīng)驗、選樹典型,著重培養(yǎng)內(nèi)部審計人才隊伍,為江蘇內(nèi)部審計營造干事創(chuàng)業(yè)、爭先創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。

開展審計整改現(xiàn)場督查工作

重慶市審計局結(jié)合年度審計項目計劃安排,對以前年度審計整改情況開展專項現(xiàn)場督查。此次專項現(xiàn)場督查工作在全市統(tǒng)一組織的3個行業(yè)審計項目中,督促指導(dǎo)41個區(qū)縣審計局開展審計整改現(xiàn)場檢查,形成上下聯(lián)動的全面督促整改態(tài)勢。針對以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況,開展現(xiàn)場檢查13次,嚴(yán)查表面整改、敷衍整改、虛假整改、降低標(biāo)準(zhǔn)整改等問題。聯(lián)合市醫(yī)保局、市鄉(xiāng)村振興局等主管部門共同開展專項現(xiàn)場督查8次;聯(lián)合市經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議成員單位對3個被審計單位開展經(jīng)責(zé)審計整改“回頭看”,針對審計整改過程中存在的堵點、痛點和難點,共同分析研判未能整改到位的原因,研究推動問題整改的有效措施和辦法。將審計整改情況專項審計調(diào)查納入2024年度審計項目計劃,將抽選部分區(qū)縣、部門和國企對審計查出問題整改情況開展再審計、再監(jiān)督,確保問題整改動真格、見實效。

開展綜合管廊及道排工程審計

武漢市審計局開展某綜合管廊及道排工程審計。關(guān)注工程建設(shè)管理情況,深入工程總承包單位、專業(yè)工程分包單位、設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理單位等多個工程相關(guān)單位,重點審查合同管理、質(zhì)量管理、成本控制、投產(chǎn)運營等方面的情況,提出規(guī)范項目管理、督促參建單位抓好工程質(zhì)量,及時辦理項目竣工結(jié)、決算等建議。關(guān)注設(shè)備安裝管理情況,根據(jù)設(shè)備價款支付情況,查閱工程總承包單位送貨單、入庫單、出庫單、結(jié)算單,結(jié)合現(xiàn)場踏勘,審查設(shè)備未到貨、已送貨未入庫、已入庫未出庫、已出庫未結(jié)算情況,提出聯(lián)動調(diào)試各系統(tǒng)設(shè)備,盡早投產(chǎn)試運營等建議。關(guān)注資金使用管理情況,重點是建設(shè)單位項目資金籌措、到位和收付情況,審查材料采購情況,提出加強財務(wù)管理內(nèi)部控制和內(nèi)部審計監(jiān)督等建議。關(guān)注項目預(yù)期績效目標(biāo)完成情況,圍繞項目建設(shè)可行性研究報告,客觀審慎評價決策與論證、建設(shè)與監(jiān)管、考核與認(rèn)定,對單體建設(shè)項目從效率、效能、效益三個方面開展評價;圍繞項目融資“一案兩書”,從功能發(fā)揮和實際收益出發(fā),客觀審慎評價項目融資投向領(lǐng)域、融資與收益平衡的科學(xué)合理性;圍繞項目投產(chǎn)、達能達效情況,對項目建設(shè)、行業(yè)規(guī)模、區(qū)域發(fā)展等方面開展評價。

策劃編輯:高天

責(zé)任編輯:何曉源
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