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促進(jìn)內(nèi)部審計高質(zhì)量發(fā)展
【發(fā)布時間:2023年08月24日】
【來源:相關(guān)審計機(jī)關(guān)】
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安徽省審計廳把加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督作為審計事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察與內(nèi)部審計的溝通聯(lián)絡(luò)、協(xié)作貫通,形成監(jiān)督合力。通過自查自評、審查審核,對省直黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位、省屬高校、省屬企業(yè)進(jìn)行分類評價,推動省直各單位進(jìn)一步加強(qiáng)和重視內(nèi)部審計工作。省審計廳、省總工會聯(lián)合開展全省“強(qiáng)內(nèi)審,促發(fā)展”主題勞動競賽,對競賽中勝出的“內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督先進(jìn)集體”和“內(nèi)部審計先進(jìn)機(jī)構(gòu)”進(jìn)行通報表揚。啟動在安徽省一體化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)平臺上建設(shè)“安徽省內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作平臺”,實現(xiàn)內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作的信息化、動態(tài)化、規(guī)范化,全面提高內(nèi)部審計統(tǒng)計調(diào)查質(zhì)效,提升內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督水平,深化國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同。

寧波市審計局修訂《寧波市內(nèi)部審計工作規(guī)定》。重鑄內(nèi)審頂層設(shè)計,突出黨的領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)調(diào)規(guī)范實施,以此推動實現(xiàn)53家重點單位內(nèi)審職能全覆蓋,推動區(qū)(縣、市)國有企業(yè)總審計師制度先行落地。以國家審計為主導(dǎo),安排內(nèi)審人員參與國家審計項目,通過以審代訓(xùn)形式提升內(nèi)審人員專業(yè)素質(zhì)。將內(nèi)審工作開展情況納入審計監(jiān)督內(nèi)容,結(jié)合審計項目開展內(nèi)審專題指導(dǎo)監(jiān)督,對被審計單位委托中介機(jī)構(gòu)實施的審計報告進(jìn)行核查,推動內(nèi)審指導(dǎo)監(jiān)督專兼結(jié)合。發(fā)揮協(xié)會職能,組織實施中內(nèi)協(xié)、省內(nèi)協(xié)的課題、案例和項目,參評論文持續(xù)提質(zhì)增量。以內(nèi)審培訓(xùn)班、審計大課堂等形式,提升內(nèi)審人員專業(yè)能力。開展內(nèi)審專家人才遴選工作,建立專家人才貢獻(xiàn)服務(wù)績效評價和積分管理制度。

湖北省黃石市審計局加強(qiáng)對全市內(nèi)部審計工作的監(jiān)督指導(dǎo)。市、縣兩級審計機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)審工作監(jiān)督檢查,形成日常監(jiān)督、項目監(jiān)督、專項檢查相結(jié)合,檢查反饋、情況通報、整改回訪相融合的監(jiān)督指導(dǎo)機(jī)制。加強(qiáng)分類式指導(dǎo),在全市范圍內(nèi)選取5家市直部門、國資平臺、民營企業(yè)等市級單位作為內(nèi)部審計工作試點單位,推動內(nèi)審工作整體提檔升級。選?。祩€審計項目,試點探索將被審計對象單位內(nèi)部審計工作情況作為領(lǐng)導(dǎo)干部審計評價的重要內(nèi)容,增強(qiáng)對內(nèi)審工作存在問題整改的法定約束力。依托市委審計委員會、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議等平臺,建立與重點行業(yè)主管部門定期會商、情況互通、成果共享等機(jī)制,著力構(gòu)建國家審計引領(lǐng)、行業(yè)主管部門重視、單位內(nèi)審實施的“三位一體”審計監(jiān)督格局。

四川省廣安市審計局印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部審計工作的實施意見,建立內(nèi)部審計工作計劃、工作總結(jié)、審計報告等定期報備制度,督促市公安局、市中醫(yī)醫(yī)院、廣安發(fā)展建設(shè)集團(tuán)等12個部門(單位)制定《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計規(guī)定》《工程建設(shè)交竣工結(jié)算審計辦法》等內(nèi)審制度20項,5家單位結(jié)合自身實際制定內(nèi)部審計工作流程、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)準(zhǔn)則。組織重點部門和重點國有企業(yè)開展內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流,對項目計劃制定、作業(yè)流程規(guī)范、審計質(zhì)量提升等作出具體安排。采取日常監(jiān)督、結(jié)合審計項目監(jiān)督、專項檢查等方式,“定期+不定期”地對各內(nèi)審機(jī)構(gòu)運行情況開展全覆蓋督導(dǎo),對未按規(guī)定設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)、建立內(nèi)審制度、實施內(nèi)審項目的單位及時進(jìn)行通報,情節(jié)嚴(yán)重的提請相關(guān)部門對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。

 

策劃編輯:高天

責(zé)任編輯:趙方
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