重慶市委市政府出臺進(jìn)一步加強審計工作的意見
近日,重慶市市委、市政府出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強審計工作的意見》,要求全市各級黨委、政府進(jìn)一步提高對審計工作重要性的認(rèn)識,充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,為實現(xiàn)“科學(xué)發(fā)展、富民興渝”提供有力保障。
《意見》指出,當(dāng)前,重慶正處于全面建成小康社會和改革發(fā)展的關(guān)鍵時期,審計工作要深入貫徹黨的十八大、十八屆三中全會精神,認(rèn)真落實市委市政府加快建設(shè)五大功能區(qū)的戰(zhàn)略決策,緊緊圍繞全市工作中心,進(jìn)一步突出五大審計重點,加大公共財政、民生資金、國有企業(yè)、政府投資和經(jīng)濟責(zé)任審計力度,推動重大政策落實,促進(jìn)提高資金使用績效,當(dāng)好公共資金的守護(hù)者和國家利益的捍衛(wèi)者。對市級部門、區(qū)縣、重點國有企事業(yè)單位原則上每5年輪審一次。凡公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目均應(yīng)納入審計范圍,列入審計計劃的項目,審計結(jié)果應(yīng)作為辦理工程結(jié)算和竣工決算的依據(jù)。將貫徹中央“八項規(guī)定”、市委實施意見及“三公”經(jīng)費支出情況等納入經(jīng)常性審計內(nèi)容,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)。
《意見》要求大力推動審計整改,完善整改報告、督查、聯(lián)動等工作機制,將審計整改情況納入政務(wù)督查和目標(biāo)考核內(nèi)容。要深化審計成果運用,將經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果作為干部考核、任免、獎懲的重要依據(jù),對審計移送的案件線索,相關(guān)部門單位要及時核查處理。建立審計問責(zé)機制,對嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì),造成重大損失浪費或惡劣影響,不按規(guī)定進(jìn)行審計整改的,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)。
《意見》提出,要加強審計機關(guān)班子隊伍建設(shè),嚴(yán)格審計機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員任免條件和程序,深入推進(jìn)審計隊伍專業(yè)化建設(shè),規(guī)范新進(jìn)人員專業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),拓寬審計干部培養(yǎng)和交流使用渠道。要堅持依法、文明、廉潔審計,創(chuàng)新審計理念、組織方式和技術(shù)方法,加強審計結(jié)果綜合分析研究,不斷提高履職水平。
《意見》強調(diào),各級黨委、政府要高度重視和支持審計工作,切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),將審計工作納入重要議事日程,支持審計機關(guān)依法獨立開展工作,政府主要負(fù)責(zé)人要主管審計工作。要強化審計基礎(chǔ)保障,保證審計機關(guān)履行職責(zé)所必需的機構(gòu)、編制、人員和經(jīng)費。各級各部門要增強自覺接受審計監(jiān)督的意識,積極支持配合審計工作。要不斷完善審計監(jiān)督體系,加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,合理利用內(nèi)部審計和社會審計成果,形成審計監(jiān)督整體合力。(葉廣茂)
《意見》指出,當(dāng)前,重慶正處于全面建成小康社會和改革發(fā)展的關(guān)鍵時期,審計工作要深入貫徹黨的十八大、十八屆三中全會精神,認(rèn)真落實市委市政府加快建設(shè)五大功能區(qū)的戰(zhàn)略決策,緊緊圍繞全市工作中心,進(jìn)一步突出五大審計重點,加大公共財政、民生資金、國有企業(yè)、政府投資和經(jīng)濟責(zé)任審計力度,推動重大政策落實,促進(jìn)提高資金使用績效,當(dāng)好公共資金的守護(hù)者和國家利益的捍衛(wèi)者。對市級部門、區(qū)縣、重點國有企事業(yè)單位原則上每5年輪審一次。凡公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目均應(yīng)納入審計范圍,列入審計計劃的項目,審計結(jié)果應(yīng)作為辦理工程結(jié)算和竣工決算的依據(jù)。將貫徹中央“八項規(guī)定”、市委實施意見及“三公”經(jīng)費支出情況等納入經(jīng)常性審計內(nèi)容,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)。
《意見》要求大力推動審計整改,完善整改報告、督查、聯(lián)動等工作機制,將審計整改情況納入政務(wù)督查和目標(biāo)考核內(nèi)容。要深化審計成果運用,將經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果作為干部考核、任免、獎懲的重要依據(jù),對審計移送的案件線索,相關(guān)部門單位要及時核查處理。建立審計問責(zé)機制,對嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì),造成重大損失浪費或惡劣影響,不按規(guī)定進(jìn)行審計整改的,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人員進(jìn)行問責(zé)。
《意見》提出,要加強審計機關(guān)班子隊伍建設(shè),嚴(yán)格審計機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員任免條件和程序,深入推進(jìn)審計隊伍專業(yè)化建設(shè),規(guī)范新進(jìn)人員專業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),拓寬審計干部培養(yǎng)和交流使用渠道。要堅持依法、文明、廉潔審計,創(chuàng)新審計理念、組織方式和技術(shù)方法,加強審計結(jié)果綜合分析研究,不斷提高履職水平。
《意見》強調(diào),各級黨委、政府要高度重視和支持審計工作,切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),將審計工作納入重要議事日程,支持審計機關(guān)依法獨立開展工作,政府主要負(fù)責(zé)人要主管審計工作。要強化審計基礎(chǔ)保障,保證審計機關(guān)履行職責(zé)所必需的機構(gòu)、編制、人員和經(jīng)費。各級各部門要增強自覺接受審計監(jiān)督的意識,積極支持配合審計工作。要不斷完善審計監(jiān)督體系,加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,合理利用內(nèi)部審計和社會審計成果,形成審計監(jiān)督整體合力。(葉廣茂)
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