審計署2010年度收支決算總表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
收 入 |
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| 支 出 | ||||||
項目 | 行次 | 2010年度 | 項目 | 行次 | 2010年度 | ||||
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| 小計 | 行政單位 | 事業(yè)單位 |
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| 小計 | 行政單位 | 事業(yè)單位 |
一、財政撥款 | 1 | 81,075.06 | 76,100.86 | 4,974.20 | 一、一般公共服務(wù) | 13 | 90,633.63 | 79,494.48 | 11,139.15 |
二、行政單位預(yù)算外資金收入 | 2 |
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| 二、外交 | 14 | 263.78 | 263.78 |
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三、事業(yè)收入 | 3 | 3,241.22 |
| 3,241.22 | 三、文化體育與傳媒 | 15 | 5,249.25 |
| 5,249.25 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 4 | 8,239.06 |
| 8,239.06 | 四、社會保障和就業(yè) | 16 | 1,421.29 | 1,421.29 |
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五、其他收入 | 5 | 4,765.32 | 2,945.76 | 1,819.56 | 五、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | 17 |
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| 6 |
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| 六、住房保障支出 | 18 | 4,424.60 | 4,071.08 | 353.52 |
| 7 |
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| 19 |
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本年收入合計 | 8 | 97,320.66 | 79,046.62 | 18,274.04 | 本年支出合計 | 20 | 101,992.55 | 85,250.63 | 16,741.92 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 9 | 35.17 |
| 35.17 | 結(jié)余分配 | 21 | 399.26 |
| 399.26 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 45,083.35 | 32,714.17 | 12,369.18 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 22 | 40,047.37 | 26,510.15 | 13,536.22 |
| 11 |
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| 23 |
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合計 | 12 | 142,439.18 | 111,760.79 | 30,678.39 | 合計 | 24 | 142,439.18 | 111,760.78 | 30,677.40 |
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| 單位:萬元 |
項 目 | 2010年度決算數(shù) | |||||||
科目 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
單位性質(zhì) | 小計 | 行政單位 | 事業(yè)單位 | 小計 | 行政單位 | 事業(yè)單位 | ||
合計 | 82,461.65 | 41,583.29 | 40,364.04 | 1,219.25 | 40,878.36 | 37,068.15 | 3,810.21 | |
201 | 一般公共服務(wù) | 76,478.77 | 35,864.19 | 34,980.91 | 883.28 | 40,614.57 | 36,804.36 | 3,810.21 |
20108 | 審計事務(wù) | 76,478.77 | 35,864.19 | 34,980.91 | 883.28 | 40,614.57 | 36,804.36 | 3,810.21 |
202 | 外交 | 263.78 |
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| 263.78 | 263.78 |
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20204 | 國際組織 | 15.79 |
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| 15.79 | 15.79 |
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20205 | 對外合作與交流 | 248.00 |
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| 248.00 | 248.00 |
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207 | 文化體育與傳媒 |
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20705 | 新聞出版 |
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208 | 社會保障和就業(yè) | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,421.29 | 1,421.29 | 1,421.29 |
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218 | 地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 |
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21806 | 黨政機(jī)關(guān)恢復(fù)重建 |
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221 | 住房保障支出 | 4,297.81 | 4,297.81 | 3,961.84 | 335.97 |
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22102 | 住房改革支出 | 4,297.81 | 4,297.81 | 3,960.84 | 336.97 |
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關(guān)于審計署2010年部門決算的說明 |
一、2010年度收入支出決算總體情況
審計署部門決算反映了審計署(含署本級、18個派出機(jī)構(gòu)和11個直屬事業(yè)單位,下同)所有的收入和支出。
(一)2010年度收入總計97 320.66萬元。
1.行政單位收入79 046.62萬元。其中:
(1)財政撥款76 100.86萬元:系行政單位當(dāng)年從中央財政取得的資金。
(2)其他收入2945.76萬元:系特派辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心收入、住房基金收入和收單身職工房租等。
2.事業(yè)單位收入18 274.04萬元。其中:
(1)財政撥款4974.20萬元:系事業(yè)單位當(dāng)年從中央財政取得的資金。
(2)事業(yè)收入3241.22萬元:系所屬計算機(jī)技術(shù)中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機(jī)關(guān)服務(wù)局后勤服務(wù)收入。
(3)事業(yè)單位經(jīng)營收入8239.06萬元:系中國審計報社發(fā)行《中國審計報》、中國內(nèi)部審計協(xié)會出版《中國內(nèi)部審計》、中國審計學(xué)會出版《審計研究》和中國時代經(jīng)濟(jì)出版社出版各類書籍形成的收入等。
(4)其他收入1819.56萬元:系內(nèi)審協(xié)會圖書雜志銷售、審計干部培訓(xùn)中心培訓(xùn)收入以及利息收入、住房基金收入和單身職工交納的房租等。
(二)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額35.17萬元。
主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45 083.35萬元。
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6602.29萬元,其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38 481.06萬元。
1.行政單位上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32 714.17萬元:其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6531.45萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 182.72萬元。主要是以前年度支出預(yù)算未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金以及歷年滾存的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。(1)基本建設(shè)類項目支出結(jié)轉(zhuǎn)14 892.87萬元,全部是我署在建基建項目的結(jié)轉(zhuǎn)資金,其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1779.24萬元,其他收入結(jié)轉(zhuǎn)13 113.63萬元。(2)行政事業(yè)類項目支出結(jié)轉(zhuǎn)4296.30萬元,主要是我署承擔(dān)的跨年度審計項目結(jié)轉(zhuǎn)的資金以及部分項目暫不具備執(zhí)行條件而形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3631.19萬元,其他收入結(jié)轉(zhuǎn)665.11萬元。(3)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)7475.54萬元,系各單位歷年滾存的結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1121.02萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)6354.52萬元。(4)其他審計事務(wù)支出經(jīng)費結(jié)余6049.46萬元,全部是其他收入結(jié)余資金。
2.事業(yè)單位上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12 369.18萬元:其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)70.84萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12 298.34萬元。主要是審計署所屬企業(yè)化管理的事業(yè)單位凈資產(chǎn)9641.33萬元、內(nèi)部審計協(xié)會非限定性凈資產(chǎn)2666.26萬元和以前年度支出預(yù)算未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金61.59萬元。
(四)2010年支出101 992.55萬元。
1.行政單位支出85 250.63萬元。其中:
(1)一般公共服務(wù)(類)79 494.48萬元:包括審計署本級和18個派出機(jī)構(gòu)為完成各項審計工作任務(wù)、保障審計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出和為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。
(2)外交(類)263.78萬元:包括向國際組織的認(rèn)捐支出、按規(guī)定繳納的國際組織會費支出及在華召開國際會議支出等。
(3)社會保障和就業(yè)(類)1421.29萬元:包括審計署本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
(4)住房保障支出(類)4071.08萬元:包括審計署本級和18個派出機(jī)構(gòu)按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金和發(fā)放的提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等支出。
2.事業(yè)單位支出16 741.92萬元。其中:
(1)一般公共服務(wù)(類)11 139.15萬元:包括審計署所屬事業(yè)單位為保障審計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出和為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。
(2)文化體育與傳媒(類)5249.25萬元:包括中國審計報社和中國時代經(jīng)濟(jì)出版社用自身的經(jīng)營收入安排的發(fā)行報紙和出版書刊支出。
(3)住房保障支出(類)353.52萬元:包括審計署所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金和發(fā)放的提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等支出。
(五)事業(yè)單位結(jié)余分配399.26萬元。
其中:交納所得稅214.10萬元、提取職工福利基金66.10萬元、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金119.06萬元。
(六)年末結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金40 047.37萬元。
其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5247.51萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34 799.86萬元
1.行政單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26 510.15萬元:其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)5200.23萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21 309.92萬元。主要是以前年度支出預(yù)算未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金以及歷年滾存的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。(1)基本建設(shè)類項目支出結(jié)轉(zhuǎn)10 881.56萬元,全部是我署在建基建項目的資金結(jié)轉(zhuǎn),其中:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)954.11萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)9927.45萬元。(2)行政事業(yè)類項目支出結(jié)轉(zhuǎn)3436.70萬元,主要是我署承擔(dān)的跨年度審計項目結(jié)轉(zhuǎn)的資金以及部分項目暫不具備執(zhí)行條件而形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3126.68萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)310.02萬元。(3)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)7198.81萬元,系各單位歷年滾存的結(jié)余。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1119.44萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)6079.37萬元。(4)其他審計事務(wù)支出經(jīng)費結(jié)余4 993.08萬元,全部為其他收入結(jié)余資金。
2.事業(yè)單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13 536.22萬元:其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)47.28萬元、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13 488.94萬元。主要是審計署所屬企業(yè)化管理的事業(yè)單位的經(jīng)營結(jié)余以及以前年度支出預(yù)算未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要是審計署所屬企業(yè)化管理的事業(yè)單位凈資產(chǎn)10 435.88萬元、內(nèi)部審計協(xié)會非限定性凈資產(chǎn)3061.89萬元和以前年度支出預(yù)算未完成結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金38.45萬元。
二、2010年度財政撥款支出情況
2010年財政撥款支出82 461.65萬元,《審計署2010年度財政撥款支出決算表》中的財政撥款支出決算數(shù)既包括使用當(dāng)年從中央財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出,因此,財政撥款支出決算數(shù)大于《收支決算總表》中的財政撥款收入數(shù)。具體情況如下:
(一)一般公共服務(wù)(類)2010年度決算76 478.77萬元,全部是審計事務(wù)(款)支出。其中:基本支出35 864.19萬元、項目支出40 614.57萬元。
1.行政運行(項)34 981.89萬元:系為保障審計署各行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。其中,根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出22 708.48萬元,按國家規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、行政差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出11 754.75萬元。
2.一般行政管理事務(wù)(項)9757.94萬元:主要包括5個方面、24個項目的支出。(1)設(shè)備更新及維護(hù)方面4個項目支出,包括:“金審工程”(一期)建設(shè)及運行維護(hù)支出、審計署本級及所屬派出機(jī)構(gòu)設(shè)備更新購置支出;(2)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造方面6個項目支出,包括:特派辦辦公樓維修改造支出,辦公用房局部修繕支出,維修改造期間臨時辦公用房租金;(3)審計涉外交往方面5個項目支出,包括:審計署及其派出機(jī)構(gòu)相關(guān)人員參加世界審計組織、亞洲審計組織相關(guān)國際會議,開展與國外審計機(jī)關(guān)雙邊、多邊交流方面的支出,接待外國審計機(jī)關(guān)來華訪問支出,審計署出訪及接待外國審計機(jī)關(guān)來訪等外事活動籌備費用,在我國境內(nèi)舉辦的國際審計研討會和培訓(xùn)班等支出;(4)“部門機(jī)動經(jīng)費”,主要用于2010年新招錄公務(wù)員發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。(5)其他一般行政管理類8個項目支出。
3.機(jī)關(guān)服務(wù)(項)132.82萬元:系為審計署機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
4.審計業(yè)務(wù)經(jīng)費(項)19 371.14萬元:主要包括4個方面。(1)“審計外勤經(jīng)費”支出,用于按照審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”的規(guī)定,審計人員外出審計期間全部經(jīng)費支出(含按規(guī)定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補(bǔ)助),人均每天362元;(2)“聘請社會審計組織人員及技術(shù)專家經(jīng)費”,專項用于抽調(diào)地方審計機(jī)關(guān)人員和聘請注冊會計師、工程技術(shù)專家等外部人員幫助完成投資、農(nóng)業(yè)、金融、企業(yè)和國際貸援款等審計項目支出;(3)“汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計專項經(jīng)費”,專項用于汶川地震災(zāi)后恢復(fù)重建跟蹤審計中發(fā)生的審計人員外出審計經(jīng)費支出及抽調(diào)地方審計機(jī)關(guān)和技術(shù)專家發(fā)生的支出。(4)其他審計業(yè)務(wù)類項目支出。
5.審計管理經(jīng)費(項)5680.03萬元:主要包括5個方面42個項目的預(yù)算支出。其中:(1)審計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面12個項目支出,主要用于審計干部各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)(2010年審計署組織培訓(xùn)班60期、培訓(xùn)8956人次)、審計業(yè)務(wù)骨干人才和專業(yè)領(lǐng)軍人才選拔和培養(yǎng)(2010年審計署及其派出機(jī)構(gòu)已選拔審計業(yè)務(wù)骨干人才200名,專業(yè)領(lǐng)軍人才60名)、審計干部學(xué)歷教育等支出;(2)審計理論及審計專業(yè)技術(shù)研究方面15個項目支出,包括中國特色社會主義審計理論研究、審計專業(yè)技術(shù)方法研究等方面的支出。(3)審計結(jié)果公布及審計對外宣傳方面4個項目支出。(4)“聯(lián)合國審計國內(nèi)配套專項經(jīng)費”支出,主要用于組織協(xié)調(diào)聯(lián)合國審計工作、以及對現(xiàn)有80名聯(lián)合國審計骨干人員實施審前培訓(xùn),對新選拔30名聯(lián)合國審計后備人員入門培訓(xùn)等支出。(5)其他審計管理類10個項目支出,包括亞洲審計組織環(huán)境審計委員會秘書處工作經(jīng)費、中央五部委經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議經(jīng)費等支出。
6.事業(yè)運行(項)749.48萬元:系事業(yè)單位(不含機(jī)關(guān)服務(wù)局)用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。
7.信息化建設(shè)(項)5805.47萬元:系“金審工程”二期工程建設(shè)支出?!敖饘徆こ獭笔菍徲嬓畔⒒到y(tǒng)建設(shè)項目的簡稱,是《國家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于我國電子政務(wù)建設(shè)指導(dǎo)意見》中確定的12個重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)之一?!敖饘徆こ獭狈制趯嵤?,2010年正在實施第二期。
(二)外交(類)2010年度決算263.78萬元:其中:在華國際會議經(jīng)費(項)248萬元,主要用于在我國境內(nèi)舉辦的亞洲審計組織高級審計研討會、中非高級審計研討會和上合組織最高審計機(jī)關(guān)聯(lián)席會議等大型國際會議方面的支出;國際組織會費(項)和國際組織捐贈項目(項)主要用于向世界審計組織、亞洲審計組織繳納的相關(guān)會費支出。
(三)社會保障和就業(yè)(類)2010年度決算1 421.29萬元:系按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
(四)住房保障支出(類)2010年度決算4 297.81萬元:系按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金和發(fā)放的提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等支出。
三、2010年“三公經(jīng)費”財政撥款支出情況
2010年審計署“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算2711.65萬元,其中:因公出國(境)費617萬元,公務(wù)用車購置及運行費1229.65萬元,公務(wù)接待費865萬元。2010年,審計署“三公經(jīng)費”支出財政撥款決算數(shù)為2503.79萬元,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費616.72萬元:按照國務(wù)院主管部門批準(zhǔn)的因公出國(境)計劃,全年安排因公出國(境)團(tuán)組69個、368人次,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)參加世界審計組織、亞洲審計組織以及聯(lián)合國審計、訪問外國審計機(jī)關(guān)10個團(tuán)組、60人次,司局級、處級及以下審計人員與外國審計機(jī)關(guān)同職級人員開展雙邊交流、參加世界審計組織、亞洲審計組織以及其他國家審計機(jī)關(guān)組織的國際研討會和培訓(xùn)班等59個團(tuán)組、308人次。
(二)公務(wù)用車購置及運行費1229.65萬元:主要包括兩方面的支出:一是車輛購置支出115萬元。按國家規(guī)定的汽車配備使用標(biāo)準(zhǔn),全年更新購置轎車2輛(每輛25萬元)、小型客車1輛(每輛27萬元)、越野車1輛(每輛38萬元)。二是車輛運行維護(hù)支出。2010年,審計署及18個駐地方特派員辦事處的公務(wù)車輛編制數(shù)和實有數(shù)均為206輛,全年車輛運行費1114.65萬元,平均每輛車運行維護(hù)費5.41萬元。較之往年,單車運行維護(hù)成本有所上升,主要原因:一是2010年油價持續(xù)上漲,燃油費成本增加;二是現(xiàn)有車輛使用時間長,車輛油耗大,維修成本偏高;三是審計機(jī)關(guān)沒有配備業(yè)務(wù)用車,審計時,為解決省內(nèi)或同城審計人員的交通問題,使用公務(wù)車接送審計人員。
(三)公務(wù)接待費657.42萬元:其中:(1)涉外的公務(wù)接待費支出140萬元。全年接待國外來訪團(tuán)組24個(含部級以上國外代表團(tuán)12個),接待來訪外賓139人次(含部級以上國外審計機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人54人次)。(2)其他公務(wù)接待費支出517.42萬元。主要是用于審計署及18個駐地方特派員辦事處與其被審計單位及地方審計機(jī)關(guān)交換審計情況、交流審計意見等公務(wù)活動所必需的會議室租賃、交通費和工作餐費等開支。
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