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湖北通報2010年度省本級經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果情況
【發(fā)布時間:2011年02月15日】
【來源:湖北省審計廳】
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    2月12日,湖北省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組召開審計情況通報會,通報了2010年度省本級經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果情況,同時對審計查出問題的整改工作提出了明確要求。

    按照省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署,去年,湖北省審計廳對7個地方和17個省直部門單位的30名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,其中:審計市長1名,市(縣、區(qū))委書記和市(縣、區(qū))長12名,省直部門(單位)負(fù)責(zé)人17名。從審計情況看,審計結(jié)果總體情況是好的,多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央和省委、省政府各項大政方針和決策部署,在完成職能工作目標(biāo)任務(wù),推動本地區(qū)、本部門、本單位事業(yè)發(fā)展中,較好地發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)和組織作用。但也發(fā)現(xiàn)有些領(lǐng)導(dǎo)干部在管理經(jīng)濟(jì)工作和執(zhí)行財經(jīng)政策紀(jì)律等方面還存在一些問題。審計查出各類問題資金61.3億元,其中:違紀(jì)違規(guī)問題資金48.6億元、管理不規(guī)范和損失浪費問題資金12.7億元,1名被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部和26名相關(guān)責(zé)任人因嚴(yán)重違法違紀(jì)被移送司法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。主要問題是:一些地方重大經(jīng)濟(jì)事項未按規(guī)定程序決策,土地出讓、項目招投標(biāo)、基建管理等方面政策法規(guī)執(zhí)行不到位,財政性資金管理使用隨意性較大、對所屬部門單位財經(jīng)監(jiān)督管理薄弱;部分省直部門單位專項資金分配和使用上不夠規(guī)范,部門預(yù)算執(zhí)行與國有資產(chǎn)管理不嚴(yán)、違規(guī)收費、設(shè)置賬外賬,部分基建項目存在違規(guī)招投標(biāo)、超概預(yù)算問題,個別單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)和經(jīng)濟(jì)犯罪。

    通報會要求,被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及所在地方、部門、單位要針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,切實加強(qiáng)審計整改。對審計指出來的問題,提出的審計建議,以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門的批示要求,認(rèn)真整改落實好;圍繞問題多發(fā)易發(fā)的重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),特別是在土地出讓、財政資金管理、專項資金分配使用、重點項目建設(shè)等方面,不斷健全制度完善管理;建立健全單位內(nèi)控和財務(wù)管理制度,提高財務(wù)人員的素質(zhì)和能力,抓好制度的落實和日常的監(jiān)督檢查,加強(qiáng)對所屬二、三級單位內(nèi)部控制和管理,努力形成內(nèi)部規(guī)范運行的長效機(jī)制。
    
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