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防范化解風險 助力提質(zhì)增效
【發(fā)布時間:2022年04月08日】
【來源:相關(guān)審計機關(guān)】
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防范化解金融風險

規(guī)范企業(yè)管理

助力國企改革

審計監(jiān)督效能不斷提升

……

浙江:防范化解國企金融風險

浙江省審計廳組織開展省屬國有企業(yè)金融業(yè)務風險情況專項審計調(diào)查,首次采用“專項審計調(diào)查+部門預算審計+部門領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計+企業(yè)領(lǐng)導經(jīng)濟責任審計”的統(tǒng)籌模式。在專項審計調(diào)查過程中,結(jié)合對省國資委的部門預算審計,了解近三年省屬企業(yè)金融業(yè)務風險相關(guān)調(diào)查開展情況;結(jié)合對省地方金融監(jiān)管局局長的經(jīng)濟責任審計,了解對該省金融企業(yè)的監(jiān)管范圍和監(jiān)管方式;結(jié)合3家省屬國有企業(yè)主要領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計,對金融業(yè)務風險問題作現(xiàn)場核實。專項審計調(diào)查涉及67家金融、類金融企業(yè),涵蓋保險、信托、期貨、證券、資產(chǎn)管理等各個金融業(yè)務領(lǐng)域,注重把研究型審計有關(guān)要求貫穿全過程。

寧夏:助力國企改革目標實現(xiàn)

寧夏審計廳開展自治區(qū)屬國有企業(yè)重點改革任務落實情況專項審計調(diào)查,涉及國資、財政等16家履行國有企業(yè)出資人職責部門、自治區(qū)屬國有企業(yè)60余家。確定完善法人治理結(jié)構(gòu)、混合所有制改革等5個審計調(diào)查專題;采取“全面調(diào)查和重點抽查”方式,摸清國資、財政等履行國有企業(yè)出資人職責部門及自治區(qū)屬國有企業(yè)集團公司制定國企改革行動具體方案、制定改革配套政策措施和改革任務目標推進落實等情況;著力發(fā)現(xiàn)健全完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、調(diào)整優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)、提升國有資本配置和運行效率等方面存在的普遍性、傾向性、典型性問題;關(guān)注體制性障礙和制度性缺陷,反映深化國有企業(yè)改革中的突出矛盾和風險隱患,研究提出推動國有企業(yè)加快改革的意見建議,助力自治區(qū)國企改革三年行動方案確定的目標任務如期完成。

江蘇南通:提升國企審計效能

江蘇省南通市審計局以領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計推動國企深化改革,相繼對11家市屬企業(yè)主要領(lǐng)導履行經(jīng)濟責任情況實施審計,在審計對象上實現(xiàn)了全覆蓋,揭示企業(yè)經(jīng)營管理中存在的體制障礙和制度缺陷;以專項審計調(diào)查維護國有資產(chǎn)權(quán)益,先后組織對市屬企業(yè)國有資本投入及收益情況、不動產(chǎn)出租出售管理情況進行專項調(diào)查,實現(xiàn)在重點事項上對市屬企業(yè)的審計全覆蓋;以全面調(diào)查摸底風險隱患,第一次組織對全市國企運營情況進行調(diào)查摸底,在全市范圍內(nèi)完成對國企的“經(jīng)濟體檢”;以事中與事后相結(jié)合提升監(jiān)督效能,設(shè)立國企審計監(jiān)督專員制度,前移監(jiān)督關(guān)口。

遼寧錦州:研究服務于審計實踐

遼寧省錦州市審計局堅持“研究服務于審計實踐”的思想,在每次審計立項后,審計組結(jié)合審計目標任務實地走訪被審計單位,充分調(diào)查了解企業(yè)資產(chǎn)總量及結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局情況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、重大經(jīng)濟事項等,并與往年審計報告進行比對分析、研判梳理,討論重點審計事項,認真研究審計工作方法,制定有針對性的審計實施方案,做到工作思路清晰、工作目標明確,為提高審計質(zhì)量夯實基礎(chǔ)。

浙江杭州:助力保障杭州“亞運會”

浙江省杭州市審計局致力服務于企業(yè)改革發(fā)展和亞運會籌辦保障工作需要,著重加大國有企業(yè)領(lǐng)導人員經(jīng)濟責任審計比重,特別是加大對承擔亞運會服務保障重點任務的城市建設(shè)投資集團、交通建設(shè)投資集團、地鐵集團等國有企業(yè)審計力度,為杭州“舉辦一屆成功的亞運會”保駕護航。

江蘇南京高淳區(qū):進一步規(guī)范國企管理

江蘇省南京市高淳區(qū)審計局在高淳國際慢城文化旅游投資集團審計項目中,針對發(fā)現(xiàn)的部分旅游資產(chǎn)閑置低效、經(jīng)營管理存在資產(chǎn)損失風險、下屬企業(yè)內(nèi)部管理制度不健全等問題提出盤活運營資產(chǎn)、健全集團資產(chǎn)管理制度、嚴控項目流程管理、落實內(nèi)控內(nèi)審制度等審計建議。高淳區(qū)國資辦認真整改,出臺制度,進一步完善對區(qū)屬國有企業(yè)的監(jiān)督機制。

策劃編輯:何曉源

責任編輯:趙方
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